CP-U8V11.1-11897-170310-BM
点击下载地址 补丁名称:CP-U8V11.1-11897-170310-BM
对应产品:U8
版本号:11.100
依赖补丁:KB-U8V11.1-0001-161229-InterfaceChangeFiles
发布时间:2017/3/13 15:23:43
安装位置:客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号:9999
语言:简体中文
涉及模块:预算管理
补丁类别:系统BUG
安装级别:必须安装
补丁状态:正式对外发布
问题描述:模块包
发布描述:问题号:U82016071800067
描述:功能节点:预算表设计 操作场景: 预算表设计,修改表样保存覆盖更新时会卡 解决要点:预算表设计,修改表样保存覆盖更新改为异步进行,并显示进度条
问题号:U82016031300029
描述:功能节点:预算管理:执行数抽取 操作场景: 执行数抽取在客户端上做执行数抽取,预算口径都是末级机构但是编码级次不同如:0/0012/001201,0/0099,001201和0099都是末级机构 解决要点:在客户端上做执行数抽取的时候报错:索引和长度必须引用该字符串内的位置。参数名:length。
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此问题是抽取时上下级扣减的算法出现问题,fetchCalc
问题号:U82016022200112
描述:功能节点:总账科目参照要预算项目,去掉默认的 操作场景: 科目有默认对照的预算项目,总账录凭证去掉默认的,点参照,能正确显示 解决要点:总帐凭证参照预算项目时提示错误key is not unique in collection
问题号:U82015091800147
描述:功能节点:预算编制参照公式 操作场景: 预算编制参照公式 解决要点:预算编制参照公式,时间戳问题,本地无法重现客户已解决。
问题号:U82015071300423
描述:功能节点: 预算管理:调整单列表
操作场景: 调整单设置审批流,存在中间状态的单据,修改审批流程将待处理的调整单据重新提交
解决要点:调整单设置审批流,存在中间状态的单据,修改审批流程将待处理的调整单据重新提交,这时重新进入调整单报错"类型转换错误,数据:BGEnum.ColumnDataType "
备注:打补丁之前先将之前的错误数据清除,脚本如下:
update BG_RegulateBill set iState=1 where iState=0
问题号:U82015041700234
描述:功能节点:客户网报填写预算项目时,勾选了“按部门筛选预算项目”时报错 操作场景: 客户网报填写预算项目时,勾选了“按部门筛选预算项目”时报错 解决要点:客户网报填写预算项目时,勾选了“按部门筛选预算项目”时报错
问题号:U82015041500325
描述:功能节点:消息任务中查看审批流消息 操作场景: 网报单据和超预算审批都设置工作流,网报单据多次提交,会给审批人多个消息,而不是一条最新消息 解决要点:网报单据和超预算审批都设置工作流,网报单据多次提交,只显示一条最新消息
问题号:U82015040700146
描述:功能节点:预算管理预算编制 操作场景: 项目公示过长,导致打开编制报错 解决要点:预算年结后,预算填报报错
问题号:U82015040100439
描述:功能节点:预算管理超预算审批 操作场景: 控制规则设置超预算需专人审批,网报做单据超预算后再超预算审批输出 解决要点:超预算审批节点,将列表输出后,金额不能汇总
问题号:U82015032700151
描述:功能节点:预算编制表弃审 操作场景: 两张编制有表间审核公式时会在弃审时判断,不能弃审,现将这个判断去掉 解决要点:004机构的所有表都弃审了,0301表还是弃审不了
问题号:U82015031900085
描述:功能节点:执行数抽取 操作场景: 编制 机构指定,多个下级机构,排在第一个的上级不指定,在执行数抽取时抛错
例如:预算机构 01 0101 0102 02 0201 0202 ,指定时除01外全部提定 解决要点:编制 机构指定,多个下级机构,排在第一个的上级不指定,在执行数抽取时抛错
例如:预算机构 01 0101 0102 02 0201 0202 ,指定时除01外全部提定
问题号:U82015021300259
描述:功能节点:执行数抽取 操作场景: 预算口径有上下级关系,口径上级存在自己的实际数,执行数抽取时需要抽取过来,该执行数为本身的实际数和下级口径的实际数 解决要点:预算口径有上下级关系,口径上级存在自己的实际数,执行数抽取时需要抽取过来,该执行数为本身的实际数和下级口径的实际数
问题号:U82015020200005
描述:功能节点:网报冲借款 操作场景: 1.(报销所在期间)2014年借款单带预算,2015年1月报销单进行冲借款,(2015年预算数为0)冲借款后进行单据提交。可以正常提交,2015年实际数为0,2014年实际数不变
2.(借款所在期间)2014年借款单带预算,2015年1月报销单进行冲借款,(2015年预算数为0)冲借款后进行单据提交。2014年借款单实际数冲销掉,2015年实际数增加 解决要点:1.(报销所在期间)2014年借款单带预算,2015年1月报销单进行冲借款,(2015年预算数为0)冲借款后进行单据提交。可以正常提交,2015年实际数为0
2.(借款所在期间)2014年借款单带预算,2015年1月报销单进行冲借款,(2015年预算数为0)冲借款后进行单据提交。2014年借款单实际数冲销掉,2015年实际数增加
问题号:U82015012700179
描述:功能节点:控制规则-增加按预算表筛选预算项目功能 操作场景: 控制规则-增加按预算表筛选预算项目功能 解决要点:控制规则-增加按预算表筛选预算项目功能
问题号:U82014122500309
描述:功能节点:预算编制机构指定、预算控制规则 操作场景: 预算表样设计,口径2(项目)放在表头,表样审核之后新增口值2(项目)的档案,再进行编制机构指定,指定所有的口径值,创建控制规则!
以上操作完成后删除新增的口径2(项目),应该提示不允许删除就正确 解决要点:该问题解决预算表样设计,口径2(项目)放在表头,表样审核之后新增口值2(项目)的档案,再进行编制机构指定,指定所有的口径值,创建控制规则!
以上操作完成后删除新增的口径2(项目),查看编制机构指定为控制,控制规则报错的问题
问题号:U82014111400177
描述:功能节点:预算管理:预算编制 操作场景: 预算编制进入 解决要点:预算编制进入慢
解决方案:将项目公式取getbg函数中实际发生指标数据放到计算时取数,原来是在进入编制是取数
测试点:1.公式设置常数正常取数2.getbg取预算数3.getbg取实际发生指标3.针对预算编制使用实际数指标比较多的需要重建索引(执行数抽取后会更新实际数表)
问题号:U82014102500007
描述:功能节点:预算管理,预算执行分析表查询 操作场景: 设计执行分析表,指定分析机构,运行查询,查看预算调整数是否正确 解决要点:预算执行分析表上本期发生金额的预算调整数是正确的,累计发生金额的预算数和预算调整数也是正确的
问题号:U82014102300093
描述:功能节点:预算执行数,取项目公式中总预算发生数 操作场景: 预算执行数,取项目公式中总预算发生数 解决要点:该问题解决 项目公式设置执行数公式 ,指标是总实际发生,取总账一个科目的贷方发生数,执行数抽取抽不到数据。
问题号:U82014102300082
描述:功能节点:预算表设计 操作场景: 按如下下步骤测试:
1、项目档案增加有自定义的栏目,
2、项目目录维护把这些自定义的栏目都填了
3、把此项目档案导入到预算档案管理中
4、设计预算表,用项目作口径,选择口径时那些自定义的栏目也选择了
5、设置分析表,也是项目作口径,选择了口径的那些自定义栏目,这时项目口径在表体
6、有新加的项目,在分析表设置格式时作批量填充,如果是插入口径行,自定义的那些带不出来。 解决要点:该问题解决按问题描述,预算表设置中编制表或设计表进行批量填充项目(预算表中项目作为口径,口径中选择数据和栏目组合)
问题号:U82014102300103
描述:功能节点: 预算管理-控制规则
操作场景: 按如下下步骤测试:
1、指标中新增一个金额指标;
2、预算表设计,选择 金额的总预算发生和自定义的总预算发生 和本期预算发生
3、控制规则设置 金额的总实际发生, 自定义金额的总实际发生。控制科目贷方发生
4、凭证录入凭证后,这两个指标的控制规则中的数是翻倍的,如果设置一个指标的,数据是正确的。
(设置完控制规则后,修改指标)
解决要点:该问题解决两个指标的控制规则中的数是翻倍的,打补丁之后无法两个相同指标的控制金额(保存完成的控制规则,指标不能修改)
问题号:U82014101600374
描述:功能节点: 预算管理:总账接口控制
操作场景: 预算项目上级对应总账科目上级,下级对应总账科目的下级
解决要点:预算项目上级对应总账科目上级,下级对应总账科目的下级,此种场景要求在总账中录入科目自动带出对应的下级预算项目,参照可以选择到上级预算项目
同时修改了执行数录入数据后保存清空数据问题
问题号:U82014101500288
描述:功能节点: 预算管理:编制机构指定
操作场景: 编制机构指定增加机构指定后显示不出指定的机构
解决要点:编制机构指定增加机构指定后显示不出指定的机构
问题号:U82014092400260
描述:功能节点: 超预算审批
操作场景: 超预算审批,邮件审批模版显示栏目可以自定义设置
解决要点:超预算审批,邮件审批模版显示栏目可以自定义设置。注意:邮件审批显示的栏目需要用demo账套主管设置好之后才能使用,普通操作员设置栏目是不起作用的。
问题号:U82014092500035
描述:功能节点:预算编制表打开效率 操作场景: 预算编制表打开效率 解决要点:预算编制表打开效率
问题号:U82014092300061
描述:功能节点:预算编制表打开效率 操作场景: 预算编制表打开效率 解决要点:预算编制表打开效率
问题号:U82014091200226
描述:功能节点: 预算管理编制预算
操作场景: 在项目公式里设置函数,在总账里做单据,然后到预算编制里计算,可以看到预算发生数据的变化
解决要点:通过项目公式抽取的预算数据,在预算编制界面开始显示,但是计算之后数据还要显示。
问题号:U82014091000148
描述:功能节点: 预算管理:综合分析表设计
操作场景: 综合分析表设计中填充单元公式序列
解决要点:综合分析表设计中填充单元公式序列点击没有反应
问题号:U82014090900239
描述:功能节点:预算表设计批量填充 操作场景: 对预算表进行批量填充,我加了24个指标,然后保存覆盖更新,可以看到表设计界面和编制界面都保存成功了 解决要点:预算表样做批量填充之后可以保存
问题号:U82014090200209
描述:功能节点: 预算管理模块预算分析表设计
操作场景: 须用宽屏显示器,建议门户登陆,分辨率需要调低至1366*768,则会出现滚动条使界面显示完全
解决要点:预算分析表设计界面分辨率调低则会出现滚动条使界面显示完全
问题号:U82014082600123
描述:功能节点:预算管理超预算审批节点 操作场景: 超预算邮件审批界面的“可用预算”小数位数显示多位,应保留2位小数 解决要点:超预算邮件审批界面的“可用预算”小数位保留2位小数
问题号:U82014082900032
描述:功能节点:预算管理预算编制节点 操作场景: 编制机构只指定上级机构,执行数录入时选择未指定的下级预算机构后,返回预算编制,导致编制指定的上级机构时不可录入 解决要点:解决“编制机构只指定上级机构,执行数录入时选择未指定的下级预算机构后,返回预算编制,导致编制指定的上级机构时不可录入”的问题。
问题号:U82014081900186
描述:功能节点:预算管理编制预算、预算调整单节点 操作场景: 1、编制预算,选择相应的机构,其显示的预算项目与指定预算项目不一致;2、预算调整单,在新增预算调整单的时候,预算项目与指定预算项目不一致。 解决要点:解决以下问题:1、编制预算,选择相应的机构,其显示的预算项目与指定预算项目不一致;2、预算调整单,在新增预算调整单的时候,预算项目与指定预算项目不一致。
问题号:U82014082800241
描述:功能节点: 预算管理预算控制节点
操作场景: 预算管理控制采购管理,用数量指标进行控制时
解决要点:解决“预算管理控制采购管理,用数量指标进行控制时,预算控制数据回写不正确”的问题。
问题号:U82014081900109
描述:功能节点:预算管理预算查询节点 操作场景: 预算查询长时间无反应 解决要点:优化预算查询效率,解决预算查询长时间无反应的问题。
问题号:U82014081800151
描述:功能节点:预算管理:预算管理内部8.9向10.0升级 操作场景: 预算管理内部8.9向10.0升级 解决要点:预算管理内部8.9向10.0升级报超时
同时修改了:预算表08-0-07预算机构0汽车制品账.升级后计算报“帐套年度”的错误
2.计算报清理垃圾数据的提示
问题号:U82014081200257
描述:功能节点:预算管理:执行数抽取总账期初函数 操作场景: 抽取总账期初函数:项目档案(非分类档案)编码为18120、181201非上下级关系但是在预算里面判断为上下级关系,导致抽取不到数据 解决要点:抽取总账期初函数:项目档案(非分类档案)编码为18120、181201非上下级关系但是在预算里面判断为上下级关系,导致抽取不到数据
问题号:U82014081000024
描述:功能节点:预算管理:预算编制 操作场景: 2个预算表,A表预算数从B表通过预算数公式取数,第一次计算A表数据正确,修改B表数据计算没有更新A表数据 解决要点:2个预算表,A表预算数从B表通过预算数公式取数,第一次计算A表数据正确,修改B表数据计算没有更新A表数据(第二次计算缓存没有更新)
问题号:U82014073000188
描述:功能节点:预算管理:调整单列表审批/弃审 操作场景: 调整单列表审批/弃审操作 解决要点:优化调整单审批效率,之前取了调整单的项目+指标组所在的表的所有预算数,导致取得数过多。现在只取此预算项目相关的上下级的预算数。修改后审批/弃审大约5秒左右
测试点:1.调整预算项目存在上下级
2.预算口径多级次
3.涉及预算数公式
4.调整单审批有工作流/无工作流
5.检查审批后数据结果,-上级数据取最新下级数据汇总
检查弃审后,数据是否恢复调整前数据,上级数据是否正确
6.批量调整(相对值/比例调整/机构调整数据)
7.不同指标调整:本期预算数(检查期初/累计/期末)
总预算发生
8.不同预算周期:年/季/月
问题号:U82014080400065
描述:功能节点:预算管理预算编制节点 操作场景: 预算表设计时,某单元格小数位数设为3位,编制时,第3位小数四舍五入显示 解决要点:解决“预算表设计时,某单元格小数位数设为3位,编制时,第3位小数四舍五入显示”的问题。
问题号:U82014073000191
描述:功能节点:预算管理分析表查询节点 操作场景: 分析表勾选“当预算数和执行数同时为零不显示”,格式设计时定义公式列,分析表查询时分析列没有显示 解决要点:解决“分析表勾选‘当预算数和执行数同时为零不显示’,格式设计时定义公式列,分析表查询时分析列没有显示”的问题。
问题号:U82014073000160
描述:功能节点: 预算管理:控制规则中的控制基数
操作场景: 控制基数设置后,多个部门对应一个预算机构时,如果在档案对照控制档案对预算档案是多对一的关系,那么就按照多个控制档案的汇总取数
解决要点:控制基数设置后,多个部门对应一个预算机构时,如果在档案对照控制档案对预算档案是多对一的关系,那么就按照多个控制档案的汇总取数
问题号:U82014072600036
描述:功能节点:预算管理:预算项目 操作场景: 预算项目存在执行数公式,删除预算项目 解决要点:预算项目存在执行数公式,删除预算项目,提示"预算项目已经存在项目公式,删除项目公式才可以删除预算项目
问题号:U82014052000320
描述:功能节点: 预算管理:超预算审批增加待审一览表功能
操作场景: 超预算审批,支持多账套数据显示界面
1、超预算主界面Toobar增加【待审一览表】
2、界面显示所有账套所有控制系统的待审单据
3、界面有查审、查询、定位、输出、打印、预览等按钮
4、要求能配置功能权限,不控制数据权限,不支持联查到对应的超预算单据
解决要点:超预算审批,支持多账套数据显示界面
1、超预算主界面Toobar增加【待审一览表】
2、界面显示所有账套所有控制系统的待审单据
3、界面有查审、查询、定位、输出、打印、预览等按钮
4、要求能配置功能权限,不控制数据权限,不支持联查到对应的超预算单据
问题号:U82014072100291
描述:功能节点:预算管理预算表设计、表间审核公式、预算编制节点 操作场景: 查询表,表样设计时,选中只修改当前表头项,但是将其他表头项的表样也修改了 解决要点:解决一下问题:1.解决了表间审核公式的Cell不可见的问题。2.解决查询表,表样设计时,选中只修改当前表头项,但是将其他表头项的表样也修改的问题。3.解决多年度,登录13年,修改14年的数据,会将其他年度数据清掉的问题。
问题号:U82014071700235
描述:功能节点:编制预算提交 操作场景: 有表内公式,编制预算提交时错误信息没有显示出来 解决要点:解决有表内公式,编制预算提交时错误信息没有正确显示的问题
问题号:U82014071300023
描述:功能节点:执行数录入 操作场景: 执行数预算项目在两张表中,其中一张表录了,另一张表没有带出数据,属缓存问题 解决要点:执行数缓存问题,控制规则停止报错问题
问题号:U82014071100207
描述:功能节点:网上报销单 操作场景: 网上报销单无法做报销单等,提交时提示已超时,后台跟踪发现有很多死锁 解决要点:网上报销单无法做报销单等,提交时提示已超时,后台跟踪发现有很多死锁,解决死锁问题
问题号:U82014071200027
描述:功能节点:编制预算,月度在表头,2月6以后查看预算表报错 操作场景: 编制预算,月度在表头,2月6以后查看预算表报错 解决要点:编制预算,月度在表头,2月6以后查看预算表报错
问题号:U82014070200136
描述:功能节点:预算分析-执行数录入 操作场景: 重新做了机构指定,在执行数抽取中抽不到执行数 解决要点:重新做了机构指定,在执行数抽取中抽不到执行数
问题号:U82014070200135
描述:功能节点:控制实际数 操作场景: 升级的时候,对于按季度和按年控制的项目,没有把上年的总实际发生加进来。 解决要点:升级的时候,对于按季度和按年控制的项目,没有把上年的总实际发生加进来。
问题号:U82014062700019
描述:功能节点:执行数录入 操作场景: 按照月度进行录入后保存,查看时数据显示不正确 解决要点:按照月度进行录入后保存,查看时数据显示不正确
问题号:U82014062600171
描述:功能节点: 预算管理预算机构导入
操作场景: 预算机构中的导入功能,支持多账套部门档案导入
解决要点:改问题解决预算机构中的导入功能,支持多账套部门档案导入
问题号:U82014061700133
描述:功能节点:预算管理预算编制节点 操作场景: 计算时取预算数用到的公式返回的相同值过多,导致效率太慢 解决要点:解决“计算时取预算数用到的公式返回的相同值过多,导致效率太慢”的问题
问题号:U82014062000065
描述:功能节点:预算管理执行数录入节点 操作场景: 周期为年、季的文本指标录入执行数时 解决要点:解决以下问题:1、周期为年、季的文本指标录入执行数时,返回执行数为0,应为1月份数据;2、修改周期为年、季的文本指标的执行数时报:读取数据失败!
问题号:U82014061900041
描述:功能节点:预算管理执行数录入节点 操作场景: 执行数录入下级机构的数据后修改,上级机构的预算表的执行数缓存没有清除 解决要点:解决“执行数录入下级机构的数据后修改,上级机构的预算表的执行数缓存没有清除还是修改前数据”的问题
问题号:U82014061900082
描述:功能节点:预算管理预算编制节点 操作场景: 预算数公式,公式左边、右边预算项目相同,周期不同,预算表编制后计算时 解决要点:解决“预算数公式,公式左边、右边预算项目相同,周期不同,预算表编制后计算时公式没计算”的问题
问题号:U82014061600260
描述:功能节点:预算管理:执行数抽取 操作场景: 控制规则设置口径范围组,非范围组内的口径在执行数录入数据,控制规则实际数抽取后会将非范围组内录入的数据清除 解决要点:控制规则设置口径范围组,非范围组内的口径在执行数录入数据,控制规则实际数抽取后会将非范围组内录入的数据清除,现在处理为不清除范围组外的数据
问题号:U82014061100089
描述:功能节点:预算管理预算编制节点 操作场景: 年度周期在表头,指标选择总预算发生指标和本期预算发生指标的预算表,编制保存后 解决要点:解决“年度周期在表头,指标选择总预算发生指标和本期预算发生指标的预算表,编制保存后总预算发生指标数据消失”的问题。
问题号:U82014061200154
描述:功能节点:预算管理控制规则节点 操作场景: 控制规则界面批量抽取时,增加选项“同时按照科目对照抽取” 解决要点:控制规则界面批量抽取时,增加选项“同时按照科目对照抽取”
问题号:U82014051600203
描述:功能节点:超预算审批支持邮件审批 操作场景: 超预算审批支持邮件审批 解决要点:该问题解决超预算审批支持邮件审批
问题号:U82014060600022
描述:功能节点:预算——预算编制 操作场景: 比率指标原本的设置就是未勾选支持汇总的,在预算表中不应该汇总上级 解决要点:该问题解决比率指标原本的设置就是未勾选支持汇总的,但在实际参与公式运算时却没有用公式运算,而是根据机构层级自动
问题号:U82014051400069
描述:功能节点:超预算审批信息增加预算控制点查询功 操作场景: 超预算审批信息增加预算控制点查询功 解决要点:改问题解决超预算审批信息增加预算控制点查询功
问题号:U82014052600275
描述:功能节点: 预算管理——执行数录入
操作场景: 2013年录入的执行数,切换到14年执行自动填充上一年的,
解决要点:该问题解决2014年工程产值明细自动填充了2013年的工程产值数据 ,问题解决后各年度不影响执行数录入
问题号:U82014052800285
描述:功能节点: 预算控制规则
操作场景: 增加“复制到其他控制帐套”按钮。1、 勾选“复制到其他帐套”,将当前帐套的受控对象、科目对照复制给其他帐套,如果某帐套没有某科目,则为空。2、 如果其他帐套已存在科目对照,会提示“是否继续复制”,如果是,则清除之前的科目对照;如果否,则不复制到其他帐套,只保存此帐套。3、 项目分组时同样适用
解决要点:改问题解决增加“复制到其他控制帐套”按钮。1、 勾选“复制到其他帐套”,将当前帐套的受控对象、科目对照复制给其他帐套,如果某帐套没有某科目,则为空。2、 如果其他帐套已存在科目对照,会提示“是否继续复制”,如果是,则清除之前的科目对照;如果否,则不复制到其他帐套,只保存此帐套。3、 项目分组时同样适用
问题号:U82014033000023
描述:功能节点:预算管理:预算效率改进 操作场景: 预算编制展现/预算导航/权限分配效率的改进 解决要点:预算管理11.1sp补丁说明
1、本版效率改进
主要解决了预算表展现效率及因后台数据量太大内存溢出的问题,具体如下:
编制预算表展现效率提升15%-500%;
预算导航列表支持分页功能,显示效率显著提升400%-600%;
权限分配列表支持分页功能,显示效率显著提升400%-600%;
执行数录入时预算表展现效率提升300%-600%
2、新增功能:
2.1控制基数支持取销售收入
2.1.1增加控制基数设置,可以设置控制基数方案,供预算控制规则选用作为控制基数
2.1.2控制基数支持来源于销售订单、销售发票、销售发货单,可以选择是否含税金额;
2.1.3控制基数来源于总账凭证数据,可以选择是否包含未记账的凭证数据,需要指定对应控制账套的对应销售收入的科目来源、方向;
2.1.4控制基数支持设置预算口径值按照档案对照关系实时取对应部门的销售收入数据或者取全部部门的销售收入数据,并且可以设置一个费用占比,按照所取销售收入*费用占比作为费用报销的控制基数;
2.1.5控制规则设置时,控制基数可以选择所设置的控制方案;
2.2预算项目支持excel导入
预算项目列表输出,按照预算项目界面输出的格式归集预算项目,通过excel导入功能,导入到预算项目列表中。
2.3预算导航可查看编制进度
支持按照机构层级查看下级机构的所有预算表或指定预算表的预算编制情况;
支持查看所有编制机构中未编制和未审批的数量与总的编制数的占比情况;
2.4 UI风格修改
3、改进功能
3.1支持多个预算项目的实际数批量抽取:
3.1.1支持选择总账期初、实际发生进行抽取,固定按照1-12月抽取;
3.1.2抽取按预算项目顺序抽取,同时显示进度条,显示当前抽取到的预算项目编码;
3.2项目公式中周期支持月-N;
取“月-N”期间的数据,预算数据函数中支持设置偏移期间
3.3跨年度周期调整
上年各个部门的编制预算表内容不同,导入到下个年度后每个部门的编制预算表内容和
上年度对应部门的编制内容保持一致,年度更新为自动加一年;
3.4部门界面列宽调整后支持保存
预算调整单、控制报告、超预算审批、编制机构界面提供栏目设置和列宽自动保存;
3.5实际数保存算法改变
实际数不按控制期间类型保存,改为按各月实际数存储到对应的月份
3.6变更预算
数据单元格的字体颜色由 改为 。
问题号:U82014042900073
描述:功能节点:控制规则抽取 操作场景: 控制规则,抽取界面,实际数明细界面,增加按月选择功能,可以按月进行抽取 解决要点:控制规则,抽取界面,实际数明细界面,增加按月选择功能,可以按月进行抽取
问题号:U82014041400292
描述:功能节点:单据参照预算项目 操作场景: 网报单据参照预算项目 解决要点:该问题解决网上报销“费用申请单和报销单,制单时选择”预算项目"时报错
问题号:U82014041100096
描述:功能节点: 预算管理预算编制、控制规则节点
操作场景: 1、控制规则的控制业务对象科目编码过长时;2、预算查询表口径在表头时;3、控制规则翻页时
解决要点:解决以下问题:1、控制规则的控制业务对象录入科目编码过长会出现科学记数的问题;2、预算查询表口径在表头时,过滤不到口径的问题;3、多个控制规则,点上一条、下一条会报错的问题。
问题号:U82014033000022
描述:功能节点: 预算管理控制报告节点
操作场景: 启用预算项目+预算机构权限,非帐套主管查询控制报告
解决要点:启用预算项目+预算机构权限,非帐套主管查询控制报告时必须分配预算项目+预算机构的控制权限-查询权限。
问题号:U82014032000309
描述:功能节点:网报单据审核时 操作场景: 网报单据审核同意时 解决要点:优化“预算与网报联用,单据审核时扣减预算,审核同意时的效率问题”,由15s左右优化到3s左右。
问题号:U82014040900283
描述:功能节点:预算管理项目公式节点 操作场景: 预算管理设置项目公式时,用总账FS函数时,参照辅助核算科目 解决要点:解决“预算管理设置项目公式时,用总账FS函数时,参照辅助核算科目后,辅助信息置灰无法选择”的问题。
问题号:U82014040400175
描述:功能节点: 预算管理控制规则节点
操作场景: 在预算实际数明细界面抽取总账凭证实际数时
解决要点:预算控制规则实际数明细界面抽取总账凭证的实际数时显示“同时按科目对照抽取”复选框,默认不勾选,勾选后按科目对照抽取实际数。
问题号:U82014033100044
描述:功能节点: 预算管理调整单
操作场景: 预算表设计时,预算项目修改为不同的组别,即不同组别的预算项目存在同一张表时
解决要点:解决“如果一张预算表中存在不同组别的预算项目,该表不允许做调整单”的问题。
问题号:U82014032800031
描述:功能节点: 预算管理:升级数据库
操作场景: 预算升级数据库(SQL2000)执行脚本
解决要点:预算升级数据库(SQL2000)执行脚本报错
sql2000时这句出错,:exec("update BG_CtrlRuleTemplate set cCtrlRuleTemplateXml1=cast(cCtrlRuleTemplateXml as NVARCHAR(4000))
alter table BG_CtrlRuleTemplate drop column cCtrlRuleTemplateXml")
end
问题号:U82014021100247
描述:功能节点:同步12.0版本新增功能 操作场景: 同步12.0版本新增功能 解决要点:一、新增功能:
1、控制基数支持取销售收入
(1)增加控制基数设置,可以设置控制基数方案,供预算控制规则选用作为控制基数
(2)控制基数支持来源于销售订单、销售发票、销售发货单,可以选择是否含税金额;
(3)控制基数来源于总账凭证数据,可以选择是否包含未记账的凭证数据,需要指定
对应控制账套的对应销售收入的科目来源、方向;
(4)控制基数支持设置预算口径值按照档案对照关系实时取对应部门的销售收入数据
或者取全部部门的销售收入数据,并且可以设置一个费用占比,按照所取销售收
入*费用占比作为费用报销的控制基数;
(5)控制规则设置时,控制基数可以选择所设置的控制方案;
2、预算项目支持excel导入
二、改进功能
1、支持多个预算项目的实际数批量抽取:
(1)支持选择总账期初、实际发生进行抽取,固定按照1-12月抽取;
(2)抽取按预算项目顺序抽取,同时显示进度条,显示当前抽取到的预算项目编码;
2、项目公式中周期支持月-N;
3、跨年度周期调整个性化表样,上年各个部门的编制预算表内容不同,导入到下个年度
后每个部门的编制预算表内容和上年度对应部门的编制内容保持一致,年度更新为自
动加一年;
4、预算调整单、控制报告、超预算审批、编制机构界面提供栏目设置和列宽自动保存;
5、实际数不按控制期间类型保存,改为按12个月平均分摊后保存到12个月中;
6、变更预算,数据单元格的字体颜色由浅蓝色改为紫色;
三、注意事项
1. 项目支持excel导入,需要事先将预算项目输出,按照输出的格式归集预算项目,才能顺利导入;
2.执行此补丁前控制周期如果为年或季,执行补丁并升级数据库脚本后控制规则实际数周期为年的会由原来的1月份平均到1-12月,周期为季度的实际数会由原来的1/4/7/10平均到各月;如果想取业务系统各月的实际数据可以通过控制规则实际数批量抽取实际发生即可;保留单仍按照原来的逻辑年或季占用数仍存在1/4/7/10月份
问题号:U82014031300247
描述:功能节点:预算管理:编制年度 操作场景: 11.1之前版本没有使用预算,升级到11.1打sp1跨年度补丁,然后新建年度账启用预算模块 解决要点:11.1之前版本没有使用预算,升级到11.1打sp1跨年度补丁,然后新建年度账启用预算模块,进入系统选项/预算机构/编码方案等节点抛空引用
问题号:U82014030600367
描述:功能节点:执行数抽取 操作场景: 执行数抽取,解决抽取抛错问题,优化效率补丁引发问题 解决要点:执行数抽取,解决抽取抛错问题,优化效率补丁引发问题
问题号:U82014022600218
描述:功能节点:预算导航增加全选,全消功能 操作场景: 预算导航增加全选,全消功能 解决要点:预算导航增加全选,全消功能
问题号:U82014022400024
描述:功能节点: 系统选项,清理垃圾数据
操作场景: 系统选项,清理垃圾数据
解决要点:系统选项,清理垃圾数据,修改清理垃圾数据的等待时间
问题号:U82014021300226
描述:功能节点: 预算批量计算
操作场景: 预算批量计算
解决要点:该问题解决现在预算已经进入全面填写阶段,有好几张表需要进行计算,但在有操作员使用时,计算过程就会出问题,第次计算需要5-10s
问题号:U82014021300002
描述:功能节点:预算控制规则 操作场景: 预算控制中有上下级关系,控制口径范围组中没有上级,业务数据中,下级未超预算,上级超预算时按照下级控制 解决要点:该问题解决某公司有一级机构A,两个二级机构吧B,C;
在控制规则中的口径项目组里面只设置了二级机构超预算会控制(超预算审批),
如B没有超预算,但是C超预算了造成了大于原来的B+C;
A会被控制,但是实际控制规则中是没有设置对A的超预算!
问题号:U82013123000104
描述:功能节点:预算管理:预算编制 操作场景: 预算编制右键去掉隐藏/取消隐藏功能键 解决要点:预算编制右键去掉隐藏/取消隐藏功能键
问题号:U82013122700259
描述:功能节点: 预算管理:权限分配
操作场景: 权限分配中预算机构勾选上级机构会同时勾选下级所有机构
解决要点:权限分配中预算机构勾选上级机构会同时勾选下级所有机构,去除勾选不会清掉下级机构
问题号:U82014010200209
描述:功能节点:预算管理:编制机构指定 操作场景: 预算表编制机构指定已经有8000左右数据,再增加机构指定保存 解决要点:预算表编制机构指定已经有8000左右数据,再增加机构指定保存效率,(补丁后增加1个机构100多个项目需要大概3分钟左右)
问题号:U82013121900154
描述:功能节点:预算管理:权限分配/控制规则 操作场景: 客户问题:权限分配数据量大保存效率慢 解决要点:权限分配数据量大保存效率慢,由于cell一个表页最多支持65536行,导致如果超过此数会保存失败。现在将cell设置为多表页,每个表页40000行,超过自增加新表页
问题号:U82013123000338
描述:功能节点:网报针对系统中的单据,点击审核按钮非常慢 操作场景: 预算与网报接口 解决要点:该问题解决报销单审核时,在单据界面点击审核按钮,弹出审核对话框时,效率非常慢!
问题号:U82013122700193
描述:功能节点:预算管理:控制规则,编制年度导入上年体系 操作场景: 问题1:编制年度导入上年体系导入控制规则
问题2:控制规则支持批量抽取 解决要点:问题1:编制年度导入上年体系导入控制规则报错,开发修改上已补丁sql2000引发的问题
问题2:控制规则增加抽取按钮,支持批量抽取新需求
问题号:U82013122300086
描述:功能节点:预算管理:预算编制进入 操作场景: 预算编制进入 解决要点:预算编制进入效率问题,优化用户权限判断逻辑,优化读取预算数,优化机构树权限判断(使用客户环境表05102补丁前进入60秒左右,补丁后10秒左右)
问题号:U82013121800290
描述:功能节点:控制规则保存 操作场景: 控制规则保存 解决要点:控制规则保存效率
问题号:U82013122400035
描述:功能节点:预算补丁脚本兼容sql2000 操作场景: 预算补丁脚本兼容sql2000 解决要点:预算补丁脚本兼容sql2000
问题号:U82013121600235
描述:功能节点: 实施导航工作台下的实施工具下的预算导入导出节点
操作场景: 通过实施导航工作台进行预算导入导出时
解决要点:通过实施导航工作台导出的预算数据扩展名由“.bug”改为“.111BG”,导入时,只能导入相同版本的预算数据,其他版本预算数据不允许导入。
问题号:U82013121600044
描述:功能节点: 预算管理:网报接口
操作场景: 网报单据扣减预算时点审批报错"给单据填充预算数据出错:类不支持自动化或不支持期望的接口u8bgcontrol"
解决要点:网报单据扣减预算时点审批报错"给单据填充预算数据出错:类不支持自动化或不支持期望的接口u8bgcontrol",开发上个补丁导致问题
问题号:U82013120400549
描述:功能节点: 预算管理预算项目权限控制
操作场景: 预算项目控制权限,在网报系统中能参照到有权限的项目
解决要点:该问题解决预算管理预算项目控制失效
问题号:U82013120400294
描述:功能节点: 预算口径在预算表表头,编制参照选择预算口径时 操作场景:网上报销预算编制节点 解决要点:解决以下2个问题:1、预算口径在预算表表头,编制参照选择预算口径时,只能参照预算机构指定里指定的预算口径值;2、保存时自动计算,编制机构与责任机构不一致的预算表,编制保存报语法错误的问题。
问题号:U82013120400055
描述:功能节点: 预算管理:预算编制
操作场景: 预算编制保存效率,计算效率
解决要点:预算编制保存效率,计算效率,使用客户数据表01101预算机构11101,补丁前保存用时40秒左右,计算150秒;补丁后保存7秒左右,计算87秒(公式太多,导致保存时要去公式关系,花费大量时间。将其设为静态变量,公式修改时,重置。保存不自动计算时,去掉取公式相关项目,通过优化计算逻辑,提高计算效率。)
问题号:U82013120500084
描述:功能节点: 预算管理:调整单列表
操作场景: 调整单列表点击增加选择预算表界面抛脚本错误
解决要点:调整单列表点击增加选择预算表界面抛脚本错误,
问题原因:开发修预算之前补丁中ShowData.js替换位置为Makingscript,结果同时替换了RegulationscriptShowData.js。
现替回正确的。
问题号:U82013112900017
描述:功能节点: 问题1:预算表年度或口径在表头,数据量大预算编制进入效率
问题2:11.1sp1遗留问题,第二年导入第一年预算表样,预算编在编制中追加了行或列,追加了新的构成,第二年导入年度更新后会重新生成构成导致无法实现个性化编制 操作场景:预算管理:预算编制/导入上年体系-预算表 解决要点:问题1:预算表年度或口径在表头,数据量大预算编制进入效率
问题2:11.1sp1遗留问题,第二年导入第一年预算表样,预算编在编制中追加了行或列,追加了新的构成,第二年导入年度更新后会重新生成构成导致无法实现个性化编制;另外在周期调整中增加了"年度递增""年度递减",可以逆操作
问题号:U82013112700507
描述:功能节点: 项目公式取常数公式,同一项目设置不同的月份取常数值(预算编制不计算会自动取常数值但是需要保存,如果没有保存,批量计算关键字没有判断期间) 操作场景:预算管理:项目公式 解决要点:项目公式取常数公式,同一项目设置不同的月份取常数值,批量计算时计算常数公式时,关键字未判断期间,导致只计算了其中一个。
问题号:U82013102400229
描述:功能节点: 预算编制机构指定时 操作场景:预算机构指定节点 解决要点:优化(麦迪卫康公司)预算机构指定选入时的效率
问题号:U82013112000150 描述:功能节点: 预算管理:执行数录入,启用网报预算未启用数据库升级问题 操作场景: 问题一:预算表为多年预算,执行数录入时,如果将项目1 2012年和项目2 2013年的数清掉,会导致项目1 2013年和项目2 2012年的数也清掉。此问题是由于之前取相关执行数时只取了当前项目的变化当年的执行数,但是同时更新另外一个年度。所以在取相关数据要取所有涉及的年度。 问题二:没有启用预算,网报升级问题 解决要点:问题一:执行数录入时,如果将项目1 2012年和项目2
问题号:U82013111900001 描述:功能节点: 预算管理:超预算审批 操作场景: 超预算审批设置工作流 解决要点:超预算审批设置工作流报错,修改哈兽研超预算审批效率问题引发 需要测试的点:第一:只有走了超预算审批工作流的单据;第二:只有没走超预算审批工作流的单据;第三:既有走工作流的单据,也有不走工作流的单据;第四:批量审批,批量弃审,单个审批,单个弃审:第五:一级审批,多级审批
问题号:U82013111500035 描述:功能节点: 预算编制,公式计算 操作场景: 预算编制,公式计算,项目公式取数 解决要点:预算编制,公式计算,原因是左边项目1公式里用到了项目2的执行数,但是项目2没有预算数,导致无法计算。
问题号:U82013111300211
描述:功能节点: 预算管理:超预算审批
操作场景: 进入超预算审批界面报错
解决要点:2011.11.12号补丁后导致Interop.U8BGControl.dll文件错误
问题号:U82013110700097
描述:功能节点: 预算管理:预算编制,执行分析
操作场景: 1.预算表设计设置cell公式A、B两个预算项目,A填1,B不填值,表内公式=A-B表内公式不计算或无数据2.哈兽研预算编制表0201:347行*30列执行分析选择栏目预算数和执行数效率问题
解决要点:1.预算表设计设置cell公式A、B两个预算项目,A填1,B不填值,表内公式=A-B表内公式不计算或无数据2.哈兽研预算编制表0201:347行*30列执行分析选择栏目预算数和执行数效率问题补丁前无法打开,补丁后40秒左右
问题号:U82013111100015
描述:功能节点: 预算管理:控制规则控制总账
操作场景: 1.凭证录入30多条,并且每条都包含预算项目且不同2.凭证保存效率3.超预算审批审批单据多时审批/弃审给出提示信息
解决要点:1.凭证录入30多条,并且每条都包含预算项目且不同2.凭证保存效率3.超预算审批审批单据多时审批/弃审给出提示信息
问题号:U82013110700148 描述:功能节点: 预算编制追加保存 操作场景: 预算编制追加保存 解决要点:预算编制追加保存慢 问题号:U82013110800082 描述:功能节点: 超预算审批打开单据慢的问题 操作场景: 超预算审批打开单据慢的问题 解决要点:超预算审批打开单据慢的问题
问题号:U82013103100106 描述:功能节点: 预算管理:综合分析表查询 操作场景: 在综合分析表中定义了一张费用分析表,画上了表内细线与外框中线,在定义可以看到表格框,但在查询时,没有任何表格 解决要点:在综合分析表中定义了一张费用分析表,画上了表内细线与外框中线,在定义可以看到表格框,但在查询时,没有任何表格
问题号:U82013102400239 描述:功能节点: 预算管理:控制规则控制网报 操作场景: 网报系统参照预算项目选择按照部门过滤预算项目 解决要点:网报系统参照预算项目选择按照部门筛选后项目过滤效率慢 本地使用客户账套没有重现问题,开发优化了按照部门过滤预算项目的效率,已经给客户出替换文件
问题号:U82013090500097
描述:功能节点: 预算SP1新增功能
操作场景: 预算SP1新增功能
解决要点:预算管理11.1sp发版说明
一、 新增功能:
编制年度,用户在进行跨年搭建预算体系时,可以将上年的预算体系导过来,
涉及表样调整的可以做表样修改,不会影响上年的表样和数据,也可以不导入上年体系
自建体系来编制预算及预算控制。
1. 提供编制年度功能,以便导入上个编制年度的预算体系,将两个年度的预算体系以编
制年度分离:
1.1 以那个编制年度登录或查看,看到的是对应编制年度的表结构和表样;
1.2以那个编制年度登录或查看,预算表是对应编制年度的预算表编制状态(编制、
提交、审批、调整等);
1.3以那个编制年度登陆,可以编制对应年度的预算、预算控制、预算调整、预算保
留、预算分析等所有业务。
2 新年度搭建预算体系支持几种方式:延用上年体系、导入上年体系、自建体系、使用
导入导出工具进入预算体系的导入。
2.1 延用上年体系:
2.1.1支持一键导入上年预算系统中预算体系和数据,不包含上年编制年度的预算
调整单、预算保留单、超预算审批单据;
2.1.2 预算表中预算年度为单一年度就自动更新为当前登陆年度;以便直接编制算;
2.1.3 导入后的预算表样状态为已审核;编制预算状态为未编,如表样无变化可直
接编制;
2.1.4 如表中需要增加新的预算项目和口径值,可以弃审预算表样,修改审核后即
可编制预算;
2.1.5 控制规则可直接使用、也可修改后使用;
2.1.6 利用分析表可做跨年预算和实际数据的分析;
2.1.7 预警规则、差异分析、审批信息传递规则继续使用;
2.1.8 新的年度导了体系或体系和数据,上个年度数据又做了调整和更新,允选择
预算数、实际数更新所选预算表;允许选择预算年度来更新对应预算年度的
数据。
2.2 导入上年体系:
2.2.1支持根据要求选择基础档案、预算机构、预算项目、预算表、项目公式、预
算控制、预算数和实际数、分析表导入;
2.2.2 预算表可选择是否自动更新年度,允许选择部分预算表导入,自由画表表样
需要手工更新年度;
2.2.3导入后的预算表样状态为已审核;编制预算状态为未编,如表样无变化可
直接编制;
2.2.4如表中需要增加新的预算项目和口径值,弃审预算表样,修改后审核即可编制预算;
2.2.5控制规则可直接使用、也可修改后使用;
2.2.6利用分析表可做跨年预算和实际数据的分析;
2.2.7预警规则、差异分析、审批信息传递规则可以继续使用;
2.2.8 新的年度导了体系或体系和数据,上个年度数据又做了调整和更新,允许
选择预算数、实际数更新所选预算表;允许选择预算年度来更新对应预算年
度的数据。
2.3 自建体系:允许不导入上年体系,档案、预算体系重新建立;
2.4 导入导出工具:
1.2.4.1 支持同一年度导入,全部数据覆盖导入;
1.2.4.2 支持将所选账套库中所有编制年度的预算数据一次性导出为一个文件;
1.2.4.3支持选择导出预算账套库中某一编制年度的预算体系导入到当年账套库所
选编制年度中,允许选择具体内容来导入,同产品中导入上年体系处理;
1.2.4.4 导出导入账套库编制年度不同时,允许预算表中预算年度自动更新;
二、改进功能
1、表样修改保存提供选择覆盖更新、差异更新:
年度月份在表头的预算编制表,如果在年中增加了预算项目,允许在预算编制时
每个机构、每个月的预算表中追加新的预算项目,同时新增了一种方式:
1.1 差异更新:若预算表对应的每个编制机构年度表样不同,在预算表样上批量追加
预算项目后保存做差异更新
1.1.1不需要弃审预算表样;
1.1.2将会把新增的预算项目追加到每个机构、每个月的编制表样中;
1.1.3编制机构指定无需重新指定。
1.2表样覆盖更新:若预算表对应的每个编制机构年度表样相同,在预算表样上批量追
加预算项目后保存做覆盖更新
1.2.1不需要弃审预算表样;
1.2.2将会把每个编制机构的编制表样都覆盖更新为最新的预算表样;
1.2.3编制机构指定无需重新指定;
1.3 同时支持表头是预算口径、预算项目等情况。
2、预算项目指定易用性改进:
2.1 预算项目指定过程简单化:选择预算表->选择预算机构->选择预算项目;
2.2支持选择一个区域或选择多个区域批量增加预算项目;
2.3 支持选择一个区域或选择多个区域批量删除预算项目;
2.4效率改进,提升增加、删除预算项目的效率及预算项目指定的展现效率。
3、权限分配中提供查看角色权限;
4、预算项目增加时,【外币】栏目中的币种即可选择;
5、能够兼容存货及其他档案支持的编码字符,并能批量选择一部分导入;
三、注意事项
1、采用延用上年预算体系方式,要求当前年度没有导入或自建任何数据;
2、自由画表预算表不支持自动做年度更新,需要手工修改表样中的预算年度;
3、编制机构指定的表样如和表样内容完全一致,表样差异更新,即使没有选择更新这些
编制机构指定,也同样会将这些编制机构的编制表样更新为和表样中一致,会将后期
改进该问题;
4、预算查询表、预算分析表未支持自动做年度更新,可以自行修改表中预算年度条件重
新做查询;
5、导入的预算表如要修改预算表中口径类型数量,请先删除导入的控制规则再行修改;
6、控制规则导入规则要求新年度已经存在预算项目+指标组+口径类型的录入点相同才可以导入上年控制规则,否则不导入
7、项目公式导入:预算数公式导入依赖于预算项目+指标组(录入点)在新年度已经存在,并且需判断预算数公式的左边和右边;执行数公式不判断直接导入成功;参照公式只需要判断左边预算项目+指标组(录入点)就可以直接导入;
问题号:U82017030800028
描述:功能节点:预算管理:权限设置 操作场景: 提交借款单报错:当前用户没有该预算项目+预算口径的保存权限
用户有021,022,023,024四个帐套在同一个客户端来回切换账套操作,其中几个帐套的受控对象不同,会有受控对象混乱的现象,因为全局变量造成的。 解决要点:提交借款单报错:当前用户没有该预算项目+预算口径的保存权限
用户有021,022,023,024四个帐套在同一个客户端来回切换账套操作,其中几个帐套的受控对象不同,会有受控对象混乱的现象,因为全局变量造成的。
对应产品:U8
版本号:11.100
依赖补丁:KB-U8V11.1-0001-161229-InterfaceChangeFiles
发布时间:2017/3/13 15:23:43
安装位置:客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号:9999
语言:简体中文
涉及模块:预算管理
补丁类别:系统BUG
安装级别:必须安装
补丁状态:正式对外发布
问题描述:模块包
发布描述:问题号:U82016071800067
描述:功能节点:预算表设计 操作场景: 预算表设计,修改表样保存覆盖更新时会卡 解决要点:预算表设计,修改表样保存覆盖更新改为异步进行,并显示进度条
问题号:U82016031300029
描述:功能节点:预算管理:执行数抽取 操作场景: 执行数抽取在客户端上做执行数抽取,预算口径都是末级机构但是编码级次不同如:0/0012/001201,0/0099,001201和0099都是末级机构 解决要点:在客户端上做执行数抽取的时候报错:索引和长度必须引用该字符串内的位置。参数名:length。
--------------
此问题是抽取时上下级扣减的算法出现问题,fetchCalc
问题号:U82016022200112
描述:功能节点:总账科目参照要预算项目,去掉默认的 操作场景: 科目有默认对照的预算项目,总账录凭证去掉默认的,点参照,能正确显示 解决要点:总帐凭证参照预算项目时提示错误key is not unique in collection
问题号:U82015091800147
描述:功能节点:预算编制参照公式 操作场景: 预算编制参照公式 解决要点:预算编制参照公式,时间戳问题,本地无法重现客户已解决。
问题号:U82015071300423
描述:功能节点: 预算管理:调整单列表
操作场景: 调整单设置审批流,存在中间状态的单据,修改审批流程将待处理的调整单据重新提交
解决要点:调整单设置审批流,存在中间状态的单据,修改审批流程将待处理的调整单据重新提交,这时重新进入调整单报错"类型转换错误,数据:BGEnum.ColumnDataType "
备注:打补丁之前先将之前的错误数据清除,脚本如下:
update BG_RegulateBill set iState=1 where iState=0
问题号:U82015041700234
描述:功能节点:客户网报填写预算项目时,勾选了“按部门筛选预算项目”时报错 操作场景: 客户网报填写预算项目时,勾选了“按部门筛选预算项目”时报错 解决要点:客户网报填写预算项目时,勾选了“按部门筛选预算项目”时报错
问题号:U82015041500325
描述:功能节点:消息任务中查看审批流消息 操作场景: 网报单据和超预算审批都设置工作流,网报单据多次提交,会给审批人多个消息,而不是一条最新消息 解决要点:网报单据和超预算审批都设置工作流,网报单据多次提交,只显示一条最新消息
问题号:U82015040700146
描述:功能节点:预算管理预算编制 操作场景: 项目公示过长,导致打开编制报错 解决要点:预算年结后,预算填报报错
问题号:U82015040100439
描述:功能节点:预算管理超预算审批 操作场景: 控制规则设置超预算需专人审批,网报做单据超预算后再超预算审批输出 解决要点:超预算审批节点,将列表输出后,金额不能汇总
问题号:U82015032700151
描述:功能节点:预算编制表弃审 操作场景: 两张编制有表间审核公式时会在弃审时判断,不能弃审,现将这个判断去掉 解决要点:004机构的所有表都弃审了,0301表还是弃审不了
问题号:U82015031900085
描述:功能节点:执行数抽取 操作场景: 编制 机构指定,多个下级机构,排在第一个的上级不指定,在执行数抽取时抛错
例如:预算机构 01 0101 0102 02 0201 0202 ,指定时除01外全部提定 解决要点:编制 机构指定,多个下级机构,排在第一个的上级不指定,在执行数抽取时抛错
例如:预算机构 01 0101 0102 02 0201 0202 ,指定时除01外全部提定
问题号:U82015021300259
描述:功能节点:执行数抽取 操作场景: 预算口径有上下级关系,口径上级存在自己的实际数,执行数抽取时需要抽取过来,该执行数为本身的实际数和下级口径的实际数 解决要点:预算口径有上下级关系,口径上级存在自己的实际数,执行数抽取时需要抽取过来,该执行数为本身的实际数和下级口径的实际数
问题号:U82015020200005
描述:功能节点:网报冲借款 操作场景: 1.(报销所在期间)2014年借款单带预算,2015年1月报销单进行冲借款,(2015年预算数为0)冲借款后进行单据提交。可以正常提交,2015年实际数为0,2014年实际数不变
2.(借款所在期间)2014年借款单带预算,2015年1月报销单进行冲借款,(2015年预算数为0)冲借款后进行单据提交。2014年借款单实际数冲销掉,2015年实际数增加 解决要点:1.(报销所在期间)2014年借款单带预算,2015年1月报销单进行冲借款,(2015年预算数为0)冲借款后进行单据提交。可以正常提交,2015年实际数为0
2.(借款所在期间)2014年借款单带预算,2015年1月报销单进行冲借款,(2015年预算数为0)冲借款后进行单据提交。2014年借款单实际数冲销掉,2015年实际数增加
问题号:U82015012700179
描述:功能节点:控制规则-增加按预算表筛选预算项目功能 操作场景: 控制规则-增加按预算表筛选预算项目功能 解决要点:控制规则-增加按预算表筛选预算项目功能
问题号:U82014122500309
描述:功能节点:预算编制机构指定、预算控制规则 操作场景: 预算表样设计,口径2(项目)放在表头,表样审核之后新增口值2(项目)的档案,再进行编制机构指定,指定所有的口径值,创建控制规则!
以上操作完成后删除新增的口径2(项目),应该提示不允许删除就正确 解决要点:该问题解决预算表样设计,口径2(项目)放在表头,表样审核之后新增口值2(项目)的档案,再进行编制机构指定,指定所有的口径值,创建控制规则!
以上操作完成后删除新增的口径2(项目),查看编制机构指定为控制,控制规则报错的问题
问题号:U82014111400177
描述:功能节点:预算管理:预算编制 操作场景: 预算编制进入 解决要点:预算编制进入慢
解决方案:将项目公式取getbg函数中实际发生指标数据放到计算时取数,原来是在进入编制是取数
测试点:1.公式设置常数正常取数2.getbg取预算数3.getbg取实际发生指标3.针对预算编制使用实际数指标比较多的需要重建索引(执行数抽取后会更新实际数表)
问题号:U82014102500007
描述:功能节点:预算管理,预算执行分析表查询 操作场景: 设计执行分析表,指定分析机构,运行查询,查看预算调整数是否正确 解决要点:预算执行分析表上本期发生金额的预算调整数是正确的,累计发生金额的预算数和预算调整数也是正确的
问题号:U82014102300093
描述:功能节点:预算执行数,取项目公式中总预算发生数 操作场景: 预算执行数,取项目公式中总预算发生数 解决要点:该问题解决 项目公式设置执行数公式 ,指标是总实际发生,取总账一个科目的贷方发生数,执行数抽取抽不到数据。
问题号:U82014102300082
描述:功能节点:预算表设计 操作场景: 按如下下步骤测试:
1、项目档案增加有自定义的栏目,
2、项目目录维护把这些自定义的栏目都填了
3、把此项目档案导入到预算档案管理中
4、设计预算表,用项目作口径,选择口径时那些自定义的栏目也选择了
5、设置分析表,也是项目作口径,选择了口径的那些自定义栏目,这时项目口径在表体
6、有新加的项目,在分析表设置格式时作批量填充,如果是插入口径行,自定义的那些带不出来。 解决要点:该问题解决按问题描述,预算表设置中编制表或设计表进行批量填充项目(预算表中项目作为口径,口径中选择数据和栏目组合)
问题号:U82014102300103
描述:功能节点: 预算管理-控制规则
操作场景: 按如下下步骤测试:
1、指标中新增一个金额指标;
2、预算表设计,选择 金额的总预算发生和自定义的总预算发生 和本期预算发生
3、控制规则设置 金额的总实际发生, 自定义金额的总实际发生。控制科目贷方发生
4、凭证录入凭证后,这两个指标的控制规则中的数是翻倍的,如果设置一个指标的,数据是正确的。
(设置完控制规则后,修改指标)
解决要点:该问题解决两个指标的控制规则中的数是翻倍的,打补丁之后无法两个相同指标的控制金额(保存完成的控制规则,指标不能修改)
问题号:U82014101600374
描述:功能节点: 预算管理:总账接口控制
操作场景: 预算项目上级对应总账科目上级,下级对应总账科目的下级
解决要点:预算项目上级对应总账科目上级,下级对应总账科目的下级,此种场景要求在总账中录入科目自动带出对应的下级预算项目,参照可以选择到上级预算项目
同时修改了执行数录入数据后保存清空数据问题
问题号:U82014101500288
描述:功能节点: 预算管理:编制机构指定
操作场景: 编制机构指定增加机构指定后显示不出指定的机构
解决要点:编制机构指定增加机构指定后显示不出指定的机构
问题号:U82014092400260
描述:功能节点: 超预算审批
操作场景: 超预算审批,邮件审批模版显示栏目可以自定义设置
解决要点:超预算审批,邮件审批模版显示栏目可以自定义设置。注意:邮件审批显示的栏目需要用demo账套主管设置好之后才能使用,普通操作员设置栏目是不起作用的。
问题号:U82014092500035
描述:功能节点:预算编制表打开效率 操作场景: 预算编制表打开效率 解决要点:预算编制表打开效率
问题号:U82014092300061
描述:功能节点:预算编制表打开效率 操作场景: 预算编制表打开效率 解决要点:预算编制表打开效率
问题号:U82014091200226
描述:功能节点: 预算管理编制预算
操作场景: 在项目公式里设置函数,在总账里做单据,然后到预算编制里计算,可以看到预算发生数据的变化
解决要点:通过项目公式抽取的预算数据,在预算编制界面开始显示,但是计算之后数据还要显示。
问题号:U82014091000148
描述:功能节点: 预算管理:综合分析表设计
操作场景: 综合分析表设计中填充单元公式序列
解决要点:综合分析表设计中填充单元公式序列点击没有反应
问题号:U82014090900239
描述:功能节点:预算表设计批量填充 操作场景: 对预算表进行批量填充,我加了24个指标,然后保存覆盖更新,可以看到表设计界面和编制界面都保存成功了 解决要点:预算表样做批量填充之后可以保存
问题号:U82014090200209
描述:功能节点: 预算管理模块预算分析表设计
操作场景: 须用宽屏显示器,建议门户登陆,分辨率需要调低至1366*768,则会出现滚动条使界面显示完全
解决要点:预算分析表设计界面分辨率调低则会出现滚动条使界面显示完全
问题号:U82014082600123
描述:功能节点:预算管理超预算审批节点 操作场景: 超预算邮件审批界面的“可用预算”小数位数显示多位,应保留2位小数 解决要点:超预算邮件审批界面的“可用预算”小数位保留2位小数
问题号:U82014082900032
描述:功能节点:预算管理预算编制节点 操作场景: 编制机构只指定上级机构,执行数录入时选择未指定的下级预算机构后,返回预算编制,导致编制指定的上级机构时不可录入 解决要点:解决“编制机构只指定上级机构,执行数录入时选择未指定的下级预算机构后,返回预算编制,导致编制指定的上级机构时不可录入”的问题。
问题号:U82014081900186
描述:功能节点:预算管理编制预算、预算调整单节点 操作场景: 1、编制预算,选择相应的机构,其显示的预算项目与指定预算项目不一致;2、预算调整单,在新增预算调整单的时候,预算项目与指定预算项目不一致。 解决要点:解决以下问题:1、编制预算,选择相应的机构,其显示的预算项目与指定预算项目不一致;2、预算调整单,在新增预算调整单的时候,预算项目与指定预算项目不一致。
问题号:U82014082800241
描述:功能节点: 预算管理预算控制节点
操作场景: 预算管理控制采购管理,用数量指标进行控制时
解决要点:解决“预算管理控制采购管理,用数量指标进行控制时,预算控制数据回写不正确”的问题。
问题号:U82014081900109
描述:功能节点:预算管理预算查询节点 操作场景: 预算查询长时间无反应 解决要点:优化预算查询效率,解决预算查询长时间无反应的问题。
问题号:U82014081800151
描述:功能节点:预算管理:预算管理内部8.9向10.0升级 操作场景: 预算管理内部8.9向10.0升级 解决要点:预算管理内部8.9向10.0升级报超时
同时修改了:预算表08-0-07预算机构0汽车制品账.升级后计算报“帐套年度”的错误
2.计算报清理垃圾数据的提示
问题号:U82014081200257
描述:功能节点:预算管理:执行数抽取总账期初函数 操作场景: 抽取总账期初函数:项目档案(非分类档案)编码为18120、181201非上下级关系但是在预算里面判断为上下级关系,导致抽取不到数据 解决要点:抽取总账期初函数:项目档案(非分类档案)编码为18120、181201非上下级关系但是在预算里面判断为上下级关系,导致抽取不到数据
问题号:U82014081000024
描述:功能节点:预算管理:预算编制 操作场景: 2个预算表,A表预算数从B表通过预算数公式取数,第一次计算A表数据正确,修改B表数据计算没有更新A表数据 解决要点:2个预算表,A表预算数从B表通过预算数公式取数,第一次计算A表数据正确,修改B表数据计算没有更新A表数据(第二次计算缓存没有更新)
问题号:U82014073000188
描述:功能节点:预算管理:调整单列表审批/弃审 操作场景: 调整单列表审批/弃审操作 解决要点:优化调整单审批效率,之前取了调整单的项目+指标组所在的表的所有预算数,导致取得数过多。现在只取此预算项目相关的上下级的预算数。修改后审批/弃审大约5秒左右
测试点:1.调整预算项目存在上下级
2.预算口径多级次
3.涉及预算数公式
4.调整单审批有工作流/无工作流
5.检查审批后数据结果,-上级数据取最新下级数据汇总
检查弃审后,数据是否恢复调整前数据,上级数据是否正确
6.批量调整(相对值/比例调整/机构调整数据)
7.不同指标调整:本期预算数(检查期初/累计/期末)
总预算发生
8.不同预算周期:年/季/月
问题号:U82014080400065
描述:功能节点:预算管理预算编制节点 操作场景: 预算表设计时,某单元格小数位数设为3位,编制时,第3位小数四舍五入显示 解决要点:解决“预算表设计时,某单元格小数位数设为3位,编制时,第3位小数四舍五入显示”的问题。
问题号:U82014073000191
描述:功能节点:预算管理分析表查询节点 操作场景: 分析表勾选“当预算数和执行数同时为零不显示”,格式设计时定义公式列,分析表查询时分析列没有显示 解决要点:解决“分析表勾选‘当预算数和执行数同时为零不显示’,格式设计时定义公式列,分析表查询时分析列没有显示”的问题。
问题号:U82014073000160
描述:功能节点: 预算管理:控制规则中的控制基数
操作场景: 控制基数设置后,多个部门对应一个预算机构时,如果在档案对照控制档案对预算档案是多对一的关系,那么就按照多个控制档案的汇总取数
解决要点:控制基数设置后,多个部门对应一个预算机构时,如果在档案对照控制档案对预算档案是多对一的关系,那么就按照多个控制档案的汇总取数
问题号:U82014072600036
描述:功能节点:预算管理:预算项目 操作场景: 预算项目存在执行数公式,删除预算项目 解决要点:预算项目存在执行数公式,删除预算项目,提示"预算项目已经存在项目公式,删除项目公式才可以删除预算项目
问题号:U82014052000320
描述:功能节点: 预算管理:超预算审批增加待审一览表功能
操作场景: 超预算审批,支持多账套数据显示界面
1、超预算主界面Toobar增加【待审一览表】
2、界面显示所有账套所有控制系统的待审单据
3、界面有查审、查询、定位、输出、打印、预览等按钮
4、要求能配置功能权限,不控制数据权限,不支持联查到对应的超预算单据
解决要点:超预算审批,支持多账套数据显示界面
1、超预算主界面Toobar增加【待审一览表】
2、界面显示所有账套所有控制系统的待审单据
3、界面有查审、查询、定位、输出、打印、预览等按钮
4、要求能配置功能权限,不控制数据权限,不支持联查到对应的超预算单据
问题号:U82014072100291
描述:功能节点:预算管理预算表设计、表间审核公式、预算编制节点 操作场景: 查询表,表样设计时,选中只修改当前表头项,但是将其他表头项的表样也修改了 解决要点:解决一下问题:1.解决了表间审核公式的Cell不可见的问题。2.解决查询表,表样设计时,选中只修改当前表头项,但是将其他表头项的表样也修改的问题。3.解决多年度,登录13年,修改14年的数据,会将其他年度数据清掉的问题。
问题号:U82014071700235
描述:功能节点:编制预算提交 操作场景: 有表内公式,编制预算提交时错误信息没有显示出来 解决要点:解决有表内公式,编制预算提交时错误信息没有正确显示的问题
问题号:U82014071300023
描述:功能节点:执行数录入 操作场景: 执行数预算项目在两张表中,其中一张表录了,另一张表没有带出数据,属缓存问题 解决要点:执行数缓存问题,控制规则停止报错问题
问题号:U82014071100207
描述:功能节点:网上报销单 操作场景: 网上报销单无法做报销单等,提交时提示已超时,后台跟踪发现有很多死锁 解决要点:网上报销单无法做报销单等,提交时提示已超时,后台跟踪发现有很多死锁,解决死锁问题
问题号:U82014071200027
描述:功能节点:编制预算,月度在表头,2月6以后查看预算表报错 操作场景: 编制预算,月度在表头,2月6以后查看预算表报错 解决要点:编制预算,月度在表头,2月6以后查看预算表报错
问题号:U82014070200136
描述:功能节点:预算分析-执行数录入 操作场景: 重新做了机构指定,在执行数抽取中抽不到执行数 解决要点:重新做了机构指定,在执行数抽取中抽不到执行数
问题号:U82014070200135
描述:功能节点:控制实际数 操作场景: 升级的时候,对于按季度和按年控制的项目,没有把上年的总实际发生加进来。 解决要点:升级的时候,对于按季度和按年控制的项目,没有把上年的总实际发生加进来。
问题号:U82014062700019
描述:功能节点:执行数录入 操作场景: 按照月度进行录入后保存,查看时数据显示不正确 解决要点:按照月度进行录入后保存,查看时数据显示不正确
问题号:U82014062600171
描述:功能节点: 预算管理预算机构导入
操作场景: 预算机构中的导入功能,支持多账套部门档案导入
解决要点:改问题解决预算机构中的导入功能,支持多账套部门档案导入
问题号:U82014061700133
描述:功能节点:预算管理预算编制节点 操作场景: 计算时取预算数用到的公式返回的相同值过多,导致效率太慢 解决要点:解决“计算时取预算数用到的公式返回的相同值过多,导致效率太慢”的问题
问题号:U82014062000065
描述:功能节点:预算管理执行数录入节点 操作场景: 周期为年、季的文本指标录入执行数时 解决要点:解决以下问题:1、周期为年、季的文本指标录入执行数时,返回执行数为0,应为1月份数据;2、修改周期为年、季的文本指标的执行数时报:读取数据失败!
问题号:U82014061900041
描述:功能节点:预算管理执行数录入节点 操作场景: 执行数录入下级机构的数据后修改,上级机构的预算表的执行数缓存没有清除 解决要点:解决“执行数录入下级机构的数据后修改,上级机构的预算表的执行数缓存没有清除还是修改前数据”的问题
问题号:U82014061900082
描述:功能节点:预算管理预算编制节点 操作场景: 预算数公式,公式左边、右边预算项目相同,周期不同,预算表编制后计算时 解决要点:解决“预算数公式,公式左边、右边预算项目相同,周期不同,预算表编制后计算时公式没计算”的问题
问题号:U82014061600260
描述:功能节点:预算管理:执行数抽取 操作场景: 控制规则设置口径范围组,非范围组内的口径在执行数录入数据,控制规则实际数抽取后会将非范围组内录入的数据清除 解决要点:控制规则设置口径范围组,非范围组内的口径在执行数录入数据,控制规则实际数抽取后会将非范围组内录入的数据清除,现在处理为不清除范围组外的数据
问题号:U82014061100089
描述:功能节点:预算管理预算编制节点 操作场景: 年度周期在表头,指标选择总预算发生指标和本期预算发生指标的预算表,编制保存后 解决要点:解决“年度周期在表头,指标选择总预算发生指标和本期预算发生指标的预算表,编制保存后总预算发生指标数据消失”的问题。
问题号:U82014061200154
描述:功能节点:预算管理控制规则节点 操作场景: 控制规则界面批量抽取时,增加选项“同时按照科目对照抽取” 解决要点:控制规则界面批量抽取时,增加选项“同时按照科目对照抽取”
问题号:U82014051600203
描述:功能节点:超预算审批支持邮件审批 操作场景: 超预算审批支持邮件审批 解决要点:该问题解决超预算审批支持邮件审批
问题号:U82014060600022
描述:功能节点:预算——预算编制 操作场景: 比率指标原本的设置就是未勾选支持汇总的,在预算表中不应该汇总上级 解决要点:该问题解决比率指标原本的设置就是未勾选支持汇总的,但在实际参与公式运算时却没有用公式运算,而是根据机构层级自动
问题号:U82014051400069
描述:功能节点:超预算审批信息增加预算控制点查询功 操作场景: 超预算审批信息增加预算控制点查询功 解决要点:改问题解决超预算审批信息增加预算控制点查询功
问题号:U82014052600275
描述:功能节点: 预算管理——执行数录入
操作场景: 2013年录入的执行数,切换到14年执行自动填充上一年的,
解决要点:该问题解决2014年工程产值明细自动填充了2013年的工程产值数据 ,问题解决后各年度不影响执行数录入
问题号:U82014052800285
描述:功能节点: 预算控制规则
操作场景: 增加“复制到其他控制帐套”按钮。1、 勾选“复制到其他帐套”,将当前帐套的受控对象、科目对照复制给其他帐套,如果某帐套没有某科目,则为空。2、 如果其他帐套已存在科目对照,会提示“是否继续复制”,如果是,则清除之前的科目对照;如果否,则不复制到其他帐套,只保存此帐套。3、 项目分组时同样适用
解决要点:改问题解决增加“复制到其他控制帐套”按钮。1、 勾选“复制到其他帐套”,将当前帐套的受控对象、科目对照复制给其他帐套,如果某帐套没有某科目,则为空。2、 如果其他帐套已存在科目对照,会提示“是否继续复制”,如果是,则清除之前的科目对照;如果否,则不复制到其他帐套,只保存此帐套。3、 项目分组时同样适用
问题号:U82014033000023
描述:功能节点:预算管理:预算效率改进 操作场景: 预算编制展现/预算导航/权限分配效率的改进 解决要点:预算管理11.1sp补丁说明
1、本版效率改进
主要解决了预算表展现效率及因后台数据量太大内存溢出的问题,具体如下:
编制预算表展现效率提升15%-500%;
预算导航列表支持分页功能,显示效率显著提升400%-600%;
权限分配列表支持分页功能,显示效率显著提升400%-600%;
执行数录入时预算表展现效率提升300%-600%
2、新增功能:
2.1控制基数支持取销售收入
2.1.1增加控制基数设置,可以设置控制基数方案,供预算控制规则选用作为控制基数
2.1.2控制基数支持来源于销售订单、销售发票、销售发货单,可以选择是否含税金额;
2.1.3控制基数来源于总账凭证数据,可以选择是否包含未记账的凭证数据,需要指定对应控制账套的对应销售收入的科目来源、方向;
2.1.4控制基数支持设置预算口径值按照档案对照关系实时取对应部门的销售收入数据或者取全部部门的销售收入数据,并且可以设置一个费用占比,按照所取销售收入*费用占比作为费用报销的控制基数;
2.1.5控制规则设置时,控制基数可以选择所设置的控制方案;
2.2预算项目支持excel导入
预算项目列表输出,按照预算项目界面输出的格式归集预算项目,通过excel导入功能,导入到预算项目列表中。
2.3预算导航可查看编制进度
支持按照机构层级查看下级机构的所有预算表或指定预算表的预算编制情况;
支持查看所有编制机构中未编制和未审批的数量与总的编制数的占比情况;
2.4 UI风格修改
3、改进功能
3.1支持多个预算项目的实际数批量抽取:
3.1.1支持选择总账期初、实际发生进行抽取,固定按照1-12月抽取;
3.1.2抽取按预算项目顺序抽取,同时显示进度条,显示当前抽取到的预算项目编码;
3.2项目公式中周期支持月-N;
取“月-N”期间的数据,预算数据函数中支持设置偏移期间
3.3跨年度周期调整
上年各个部门的编制预算表内容不同,导入到下个年度后每个部门的编制预算表内容和
上年度对应部门的编制内容保持一致,年度更新为自动加一年;
3.4部门界面列宽调整后支持保存
预算调整单、控制报告、超预算审批、编制机构界面提供栏目设置和列宽自动保存;
3.5实际数保存算法改变
实际数不按控制期间类型保存,改为按各月实际数存储到对应的月份
3.6变更预算
数据单元格的字体颜色由 改为 。
问题号:U82014042900073
描述:功能节点:控制规则抽取 操作场景: 控制规则,抽取界面,实际数明细界面,增加按月选择功能,可以按月进行抽取 解决要点:控制规则,抽取界面,实际数明细界面,增加按月选择功能,可以按月进行抽取
问题号:U82014041400292
描述:功能节点:单据参照预算项目 操作场景: 网报单据参照预算项目 解决要点:该问题解决网上报销“费用申请单和报销单,制单时选择”预算项目"时报错
问题号:U82014041100096
描述:功能节点: 预算管理预算编制、控制规则节点
操作场景: 1、控制规则的控制业务对象科目编码过长时;2、预算查询表口径在表头时;3、控制规则翻页时
解决要点:解决以下问题:1、控制规则的控制业务对象录入科目编码过长会出现科学记数的问题;2、预算查询表口径在表头时,过滤不到口径的问题;3、多个控制规则,点上一条、下一条会报错的问题。
问题号:U82014033000022
描述:功能节点: 预算管理控制报告节点
操作场景: 启用预算项目+预算机构权限,非帐套主管查询控制报告
解决要点:启用预算项目+预算机构权限,非帐套主管查询控制报告时必须分配预算项目+预算机构的控制权限-查询权限。
问题号:U82014032000309
描述:功能节点:网报单据审核时 操作场景: 网报单据审核同意时 解决要点:优化“预算与网报联用,单据审核时扣减预算,审核同意时的效率问题”,由15s左右优化到3s左右。
问题号:U82014040900283
描述:功能节点:预算管理项目公式节点 操作场景: 预算管理设置项目公式时,用总账FS函数时,参照辅助核算科目 解决要点:解决“预算管理设置项目公式时,用总账FS函数时,参照辅助核算科目后,辅助信息置灰无法选择”的问题。
问题号:U82014040400175
描述:功能节点: 预算管理控制规则节点
操作场景: 在预算实际数明细界面抽取总账凭证实际数时
解决要点:预算控制规则实际数明细界面抽取总账凭证的实际数时显示“同时按科目对照抽取”复选框,默认不勾选,勾选后按科目对照抽取实际数。
问题号:U82014033100044
描述:功能节点: 预算管理调整单
操作场景: 预算表设计时,预算项目修改为不同的组别,即不同组别的预算项目存在同一张表时
解决要点:解决“如果一张预算表中存在不同组别的预算项目,该表不允许做调整单”的问题。
问题号:U82014032800031
描述:功能节点: 预算管理:升级数据库
操作场景: 预算升级数据库(SQL2000)执行脚本
解决要点:预算升级数据库(SQL2000)执行脚本报错
sql2000时这句出错,:exec("update BG_CtrlRuleTemplate set cCtrlRuleTemplateXml1=cast(cCtrlRuleTemplateXml as NVARCHAR(4000))
alter table BG_CtrlRuleTemplate drop column cCtrlRuleTemplateXml")
end
问题号:U82014021100247
描述:功能节点:同步12.0版本新增功能 操作场景: 同步12.0版本新增功能 解决要点:一、新增功能:
1、控制基数支持取销售收入
(1)增加控制基数设置,可以设置控制基数方案,供预算控制规则选用作为控制基数
(2)控制基数支持来源于销售订单、销售发票、销售发货单,可以选择是否含税金额;
(3)控制基数来源于总账凭证数据,可以选择是否包含未记账的凭证数据,需要指定
对应控制账套的对应销售收入的科目来源、方向;
(4)控制基数支持设置预算口径值按照档案对照关系实时取对应部门的销售收入数据
或者取全部部门的销售收入数据,并且可以设置一个费用占比,按照所取销售收
入*费用占比作为费用报销的控制基数;
(5)控制规则设置时,控制基数可以选择所设置的控制方案;
2、预算项目支持excel导入
二、改进功能
1、支持多个预算项目的实际数批量抽取:
(1)支持选择总账期初、实际发生进行抽取,固定按照1-12月抽取;
(2)抽取按预算项目顺序抽取,同时显示进度条,显示当前抽取到的预算项目编码;
2、项目公式中周期支持月-N;
3、跨年度周期调整个性化表样,上年各个部门的编制预算表内容不同,导入到下个年度
后每个部门的编制预算表内容和上年度对应部门的编制内容保持一致,年度更新为自
动加一年;
4、预算调整单、控制报告、超预算审批、编制机构界面提供栏目设置和列宽自动保存;
5、实际数不按控制期间类型保存,改为按12个月平均分摊后保存到12个月中;
6、变更预算,数据单元格的字体颜色由浅蓝色改为紫色;
三、注意事项
1. 项目支持excel导入,需要事先将预算项目输出,按照输出的格式归集预算项目,才能顺利导入;
2.执行此补丁前控制周期如果为年或季,执行补丁并升级数据库脚本后控制规则实际数周期为年的会由原来的1月份平均到1-12月,周期为季度的实际数会由原来的1/4/7/10平均到各月;如果想取业务系统各月的实际数据可以通过控制规则实际数批量抽取实际发生即可;保留单仍按照原来的逻辑年或季占用数仍存在1/4/7/10月份
问题号:U82014031300247
描述:功能节点:预算管理:编制年度 操作场景: 11.1之前版本没有使用预算,升级到11.1打sp1跨年度补丁,然后新建年度账启用预算模块 解决要点:11.1之前版本没有使用预算,升级到11.1打sp1跨年度补丁,然后新建年度账启用预算模块,进入系统选项/预算机构/编码方案等节点抛空引用
问题号:U82014030600367
描述:功能节点:执行数抽取 操作场景: 执行数抽取,解决抽取抛错问题,优化效率补丁引发问题 解决要点:执行数抽取,解决抽取抛错问题,优化效率补丁引发问题
问题号:U82014022600218
描述:功能节点:预算导航增加全选,全消功能 操作场景: 预算导航增加全选,全消功能 解决要点:预算导航增加全选,全消功能
问题号:U82014022400024
描述:功能节点: 系统选项,清理垃圾数据
操作场景: 系统选项,清理垃圾数据
解决要点:系统选项,清理垃圾数据,修改清理垃圾数据的等待时间
问题号:U82014021300226
描述:功能节点: 预算批量计算
操作场景: 预算批量计算
解决要点:该问题解决现在预算已经进入全面填写阶段,有好几张表需要进行计算,但在有操作员使用时,计算过程就会出问题,第次计算需要5-10s
问题号:U82014021300002
描述:功能节点:预算控制规则 操作场景: 预算控制中有上下级关系,控制口径范围组中没有上级,业务数据中,下级未超预算,上级超预算时按照下级控制 解决要点:该问题解决某公司有一级机构A,两个二级机构吧B,C;
在控制规则中的口径项目组里面只设置了二级机构超预算会控制(超预算审批),
如B没有超预算,但是C超预算了造成了大于原来的B+C;
A会被控制,但是实际控制规则中是没有设置对A的超预算!
问题号:U82013123000104
描述:功能节点:预算管理:预算编制 操作场景: 预算编制右键去掉隐藏/取消隐藏功能键 解决要点:预算编制右键去掉隐藏/取消隐藏功能键
问题号:U82013122700259
描述:功能节点: 预算管理:权限分配
操作场景: 权限分配中预算机构勾选上级机构会同时勾选下级所有机构
解决要点:权限分配中预算机构勾选上级机构会同时勾选下级所有机构,去除勾选不会清掉下级机构
问题号:U82014010200209
描述:功能节点:预算管理:编制机构指定 操作场景: 预算表编制机构指定已经有8000左右数据,再增加机构指定保存 解决要点:预算表编制机构指定已经有8000左右数据,再增加机构指定保存效率,(补丁后增加1个机构100多个项目需要大概3分钟左右)
问题号:U82013121900154
描述:功能节点:预算管理:权限分配/控制规则 操作场景: 客户问题:权限分配数据量大保存效率慢 解决要点:权限分配数据量大保存效率慢,由于cell一个表页最多支持65536行,导致如果超过此数会保存失败。现在将cell设置为多表页,每个表页40000行,超过自增加新表页
问题号:U82013123000338
描述:功能节点:网报针对系统中的单据,点击审核按钮非常慢 操作场景: 预算与网报接口 解决要点:该问题解决报销单审核时,在单据界面点击审核按钮,弹出审核对话框时,效率非常慢!
问题号:U82013122700193
描述:功能节点:预算管理:控制规则,编制年度导入上年体系 操作场景: 问题1:编制年度导入上年体系导入控制规则
问题2:控制规则支持批量抽取 解决要点:问题1:编制年度导入上年体系导入控制规则报错,开发修改上已补丁sql2000引发的问题
问题2:控制规则增加抽取按钮,支持批量抽取新需求
问题号:U82013122300086
描述:功能节点:预算管理:预算编制进入 操作场景: 预算编制进入 解决要点:预算编制进入效率问题,优化用户权限判断逻辑,优化读取预算数,优化机构树权限判断(使用客户环境表05102补丁前进入60秒左右,补丁后10秒左右)
问题号:U82013121800290
描述:功能节点:控制规则保存 操作场景: 控制规则保存 解决要点:控制规则保存效率
问题号:U82013122400035
描述:功能节点:预算补丁脚本兼容sql2000 操作场景: 预算补丁脚本兼容sql2000 解决要点:预算补丁脚本兼容sql2000
问题号:U82013121600235
描述:功能节点: 实施导航工作台下的实施工具下的预算导入导出节点
操作场景: 通过实施导航工作台进行预算导入导出时
解决要点:通过实施导航工作台导出的预算数据扩展名由“.bug”改为“.111BG”,导入时,只能导入相同版本的预算数据,其他版本预算数据不允许导入。
问题号:U82013121600044
描述:功能节点: 预算管理:网报接口
操作场景: 网报单据扣减预算时点审批报错"给单据填充预算数据出错:类不支持自动化或不支持期望的接口u8bgcontrol"
解决要点:网报单据扣减预算时点审批报错"给单据填充预算数据出错:类不支持自动化或不支持期望的接口u8bgcontrol",开发上个补丁导致问题
问题号:U82013120400549
描述:功能节点: 预算管理预算项目权限控制
操作场景: 预算项目控制权限,在网报系统中能参照到有权限的项目
解决要点:该问题解决预算管理预算项目控制失效
问题号:U82013120400294
描述:功能节点: 预算口径在预算表表头,编制参照选择预算口径时 操作场景:网上报销预算编制节点 解决要点:解决以下2个问题:1、预算口径在预算表表头,编制参照选择预算口径时,只能参照预算机构指定里指定的预算口径值;2、保存时自动计算,编制机构与责任机构不一致的预算表,编制保存报语法错误的问题。
问题号:U82013120400055
描述:功能节点: 预算管理:预算编制
操作场景: 预算编制保存效率,计算效率
解决要点:预算编制保存效率,计算效率,使用客户数据表01101预算机构11101,补丁前保存用时40秒左右,计算150秒;补丁后保存7秒左右,计算87秒(公式太多,导致保存时要去公式关系,花费大量时间。将其设为静态变量,公式修改时,重置。保存不自动计算时,去掉取公式相关项目,通过优化计算逻辑,提高计算效率。)
问题号:U82013120500084
描述:功能节点: 预算管理:调整单列表
操作场景: 调整单列表点击增加选择预算表界面抛脚本错误
解决要点:调整单列表点击增加选择预算表界面抛脚本错误,
问题原因:开发修预算之前补丁中ShowData.js替换位置为Makingscript,结果同时替换了RegulationscriptShowData.js。
现替回正确的。
问题号:U82013112900017
描述:功能节点: 问题1:预算表年度或口径在表头,数据量大预算编制进入效率
问题2:11.1sp1遗留问题,第二年导入第一年预算表样,预算编在编制中追加了行或列,追加了新的构成,第二年导入年度更新后会重新生成构成导致无法实现个性化编制 操作场景:预算管理:预算编制/导入上年体系-预算表 解决要点:问题1:预算表年度或口径在表头,数据量大预算编制进入效率
问题2:11.1sp1遗留问题,第二年导入第一年预算表样,预算编在编制中追加了行或列,追加了新的构成,第二年导入年度更新后会重新生成构成导致无法实现个性化编制;另外在周期调整中增加了"年度递增""年度递减",可以逆操作
问题号:U82013112700507
描述:功能节点: 项目公式取常数公式,同一项目设置不同的月份取常数值(预算编制不计算会自动取常数值但是需要保存,如果没有保存,批量计算关键字没有判断期间) 操作场景:预算管理:项目公式 解决要点:项目公式取常数公式,同一项目设置不同的月份取常数值,批量计算时计算常数公式时,关键字未判断期间,导致只计算了其中一个。
问题号:U82013102400229
描述:功能节点: 预算编制机构指定时 操作场景:预算机构指定节点 解决要点:优化(麦迪卫康公司)预算机构指定选入时的效率
问题号:U82013112000150 描述:功能节点: 预算管理:执行数录入,启用网报预算未启用数据库升级问题 操作场景: 问题一:预算表为多年预算,执行数录入时,如果将项目1 2012年和项目2 2013年的数清掉,会导致项目1 2013年和项目2 2012年的数也清掉。此问题是由于之前取相关执行数时只取了当前项目的变化当年的执行数,但是同时更新另外一个年度。所以在取相关数据要取所有涉及的年度。 问题二:没有启用预算,网报升级问题 解决要点:问题一:执行数录入时,如果将项目1 2012年和项目2
问题号:U82013111900001 描述:功能节点: 预算管理:超预算审批 操作场景: 超预算审批设置工作流 解决要点:超预算审批设置工作流报错,修改哈兽研超预算审批效率问题引发 需要测试的点:第一:只有走了超预算审批工作流的单据;第二:只有没走超预算审批工作流的单据;第三:既有走工作流的单据,也有不走工作流的单据;第四:批量审批,批量弃审,单个审批,单个弃审:第五:一级审批,多级审批
问题号:U82013111500035 描述:功能节点: 预算编制,公式计算 操作场景: 预算编制,公式计算,项目公式取数 解决要点:预算编制,公式计算,原因是左边项目1公式里用到了项目2的执行数,但是项目2没有预算数,导致无法计算。
问题号:U82013111300211
描述:功能节点: 预算管理:超预算审批
操作场景: 进入超预算审批界面报错
解决要点:2011.11.12号补丁后导致Interop.U8BGControl.dll文件错误
问题号:U82013110700097
描述:功能节点: 预算管理:预算编制,执行分析
操作场景: 1.预算表设计设置cell公式A、B两个预算项目,A填1,B不填值,表内公式=A-B表内公式不计算或无数据2.哈兽研预算编制表0201:347行*30列执行分析选择栏目预算数和执行数效率问题
解决要点:1.预算表设计设置cell公式A、B两个预算项目,A填1,B不填值,表内公式=A-B表内公式不计算或无数据2.哈兽研预算编制表0201:347行*30列执行分析选择栏目预算数和执行数效率问题补丁前无法打开,补丁后40秒左右
问题号:U82013111100015
描述:功能节点: 预算管理:控制规则控制总账
操作场景: 1.凭证录入30多条,并且每条都包含预算项目且不同2.凭证保存效率3.超预算审批审批单据多时审批/弃审给出提示信息
解决要点:1.凭证录入30多条,并且每条都包含预算项目且不同2.凭证保存效率3.超预算审批审批单据多时审批/弃审给出提示信息
问题号:U82013110700148 描述:功能节点: 预算编制追加保存 操作场景: 预算编制追加保存 解决要点:预算编制追加保存慢 问题号:U82013110800082 描述:功能节点: 超预算审批打开单据慢的问题 操作场景: 超预算审批打开单据慢的问题 解决要点:超预算审批打开单据慢的问题
问题号:U82013103100106 描述:功能节点: 预算管理:综合分析表查询 操作场景: 在综合分析表中定义了一张费用分析表,画上了表内细线与外框中线,在定义可以看到表格框,但在查询时,没有任何表格 解决要点:在综合分析表中定义了一张费用分析表,画上了表内细线与外框中线,在定义可以看到表格框,但在查询时,没有任何表格
问题号:U82013102400239 描述:功能节点: 预算管理:控制规则控制网报 操作场景: 网报系统参照预算项目选择按照部门过滤预算项目 解决要点:网报系统参照预算项目选择按照部门筛选后项目过滤效率慢 本地使用客户账套没有重现问题,开发优化了按照部门过滤预算项目的效率,已经给客户出替换文件
问题号:U82013090500097
描述:功能节点: 预算SP1新增功能
操作场景: 预算SP1新增功能
解决要点:预算管理11.1sp发版说明
一、 新增功能:
编制年度,用户在进行跨年搭建预算体系时,可以将上年的预算体系导过来,
涉及表样调整的可以做表样修改,不会影响上年的表样和数据,也可以不导入上年体系
自建体系来编制预算及预算控制。
1. 提供编制年度功能,以便导入上个编制年度的预算体系,将两个年度的预算体系以编
制年度分离:
1.1 以那个编制年度登录或查看,看到的是对应编制年度的表结构和表样;
1.2以那个编制年度登录或查看,预算表是对应编制年度的预算表编制状态(编制、
提交、审批、调整等);
1.3以那个编制年度登陆,可以编制对应年度的预算、预算控制、预算调整、预算保
留、预算分析等所有业务。
2 新年度搭建预算体系支持几种方式:延用上年体系、导入上年体系、自建体系、使用
导入导出工具进入预算体系的导入。
2.1 延用上年体系:
2.1.1支持一键导入上年预算系统中预算体系和数据,不包含上年编制年度的预算
调整单、预算保留单、超预算审批单据;
2.1.2 预算表中预算年度为单一年度就自动更新为当前登陆年度;以便直接编制算;
2.1.3 导入后的预算表样状态为已审核;编制预算状态为未编,如表样无变化可直
接编制;
2.1.4 如表中需要增加新的预算项目和口径值,可以弃审预算表样,修改审核后即
可编制预算;
2.1.5 控制规则可直接使用、也可修改后使用;
2.1.6 利用分析表可做跨年预算和实际数据的分析;
2.1.7 预警规则、差异分析、审批信息传递规则继续使用;
2.1.8 新的年度导了体系或体系和数据,上个年度数据又做了调整和更新,允选择
预算数、实际数更新所选预算表;允许选择预算年度来更新对应预算年度的
数据。
2.2 导入上年体系:
2.2.1支持根据要求选择基础档案、预算机构、预算项目、预算表、项目公式、预
算控制、预算数和实际数、分析表导入;
2.2.2 预算表可选择是否自动更新年度,允许选择部分预算表导入,自由画表表样
需要手工更新年度;
2.2.3导入后的预算表样状态为已审核;编制预算状态为未编,如表样无变化可
直接编制;
2.2.4如表中需要增加新的预算项目和口径值,弃审预算表样,修改后审核即可编制预算;
2.2.5控制规则可直接使用、也可修改后使用;
2.2.6利用分析表可做跨年预算和实际数据的分析;
2.2.7预警规则、差异分析、审批信息传递规则可以继续使用;
2.2.8 新的年度导了体系或体系和数据,上个年度数据又做了调整和更新,允许
选择预算数、实际数更新所选预算表;允许选择预算年度来更新对应预算年
度的数据。
2.3 自建体系:允许不导入上年体系,档案、预算体系重新建立;
2.4 导入导出工具:
1.2.4.1 支持同一年度导入,全部数据覆盖导入;
1.2.4.2 支持将所选账套库中所有编制年度的预算数据一次性导出为一个文件;
1.2.4.3支持选择导出预算账套库中某一编制年度的预算体系导入到当年账套库所
选编制年度中,允许选择具体内容来导入,同产品中导入上年体系处理;
1.2.4.4 导出导入账套库编制年度不同时,允许预算表中预算年度自动更新;
二、改进功能
1、表样修改保存提供选择覆盖更新、差异更新:
年度月份在表头的预算编制表,如果在年中增加了预算项目,允许在预算编制时
每个机构、每个月的预算表中追加新的预算项目,同时新增了一种方式:
1.1 差异更新:若预算表对应的每个编制机构年度表样不同,在预算表样上批量追加
预算项目后保存做差异更新
1.1.1不需要弃审预算表样;
1.1.2将会把新增的预算项目追加到每个机构、每个月的编制表样中;
1.1.3编制机构指定无需重新指定。
1.2表样覆盖更新:若预算表对应的每个编制机构年度表样相同,在预算表样上批量追
加预算项目后保存做覆盖更新
1.2.1不需要弃审预算表样;
1.2.2将会把每个编制机构的编制表样都覆盖更新为最新的预算表样;
1.2.3编制机构指定无需重新指定;
1.3 同时支持表头是预算口径、预算项目等情况。
2、预算项目指定易用性改进:
2.1 预算项目指定过程简单化:选择预算表->选择预算机构->选择预算项目;
2.2支持选择一个区域或选择多个区域批量增加预算项目;
2.3 支持选择一个区域或选择多个区域批量删除预算项目;
2.4效率改进,提升增加、删除预算项目的效率及预算项目指定的展现效率。
3、权限分配中提供查看角色权限;
4、预算项目增加时,【外币】栏目中的币种即可选择;
5、能够兼容存货及其他档案支持的编码字符,并能批量选择一部分导入;
三、注意事项
1、采用延用上年预算体系方式,要求当前年度没有导入或自建任何数据;
2、自由画表预算表不支持自动做年度更新,需要手工修改表样中的预算年度;
3、编制机构指定的表样如和表样内容完全一致,表样差异更新,即使没有选择更新这些
编制机构指定,也同样会将这些编制机构的编制表样更新为和表样中一致,会将后期
改进该问题;
4、预算查询表、预算分析表未支持自动做年度更新,可以自行修改表中预算年度条件重
新做查询;
5、导入的预算表如要修改预算表中口径类型数量,请先删除导入的控制规则再行修改;
6、控制规则导入规则要求新年度已经存在预算项目+指标组+口径类型的录入点相同才可以导入上年控制规则,否则不导入
7、项目公式导入:预算数公式导入依赖于预算项目+指标组(录入点)在新年度已经存在,并且需判断预算数公式的左边和右边;执行数公式不判断直接导入成功;参照公式只需要判断左边预算项目+指标组(录入点)就可以直接导入;
问题号:U82017030800028
描述:功能节点:预算管理:权限设置 操作场景: 提交借款单报错:当前用户没有该预算项目+预算口径的保存权限
用户有021,022,023,024四个帐套在同一个客户端来回切换账套操作,其中几个帐套的受控对象不同,会有受控对象混乱的现象,因为全局变量造成的。 解决要点:提交借款单报错:当前用户没有该预算项目+预算口径的保存权限
用户有021,022,023,024四个帐套在同一个客户端来回切换账套操作,其中几个帐套的受控对象不同,会有受控对象混乱的现象,因为全局变量造成的。