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CP-U8V11.1-10740-140721-SC
[下载地址]   
  • 软件大小:
  • 软件类别: 正式发版
  • 下载次数:0
  • 软件授权: 商业软件
  • 软件语言:简体中文
  • 应用平台: XP/2003/WIN7/2008
  • 评价等级:
  • 更新时间: 2014-07-22
  • 下载级别:内部员工
  • 解压密码:
  • 文件类型:msi
  • 所需点数:点下载地址会提示!
错误报告
 
软件介绍

用友官方从2015年8月1日起停止U85X、U86X产品支持,从2015年10月31日起,增加U8+V12.0的补丁的SPS有效期控制,从2017年04月07日起,恢复对U8V12.X(V12.0、V12.1、V12.5、V12.51、V13.x)的补丁的SPS有效期控制。 因此,此时间之后的新补丁无法直接安装,需要SPS在有效期内。请勿擅自下载!
U8 V8.7X、V8.9X服务期延长至2017年 7月31 日。 U8 V10.X服务期延长至2017年 12月31 日。 服务延长期后,将全面停止U8 V8.7X、V8.9X、V10.X版本软件的产品支持服务


补丁名称:CP-U8V11.1-10740-140721-SC

对应产品:U8

版本号:11.100

依赖补丁:

发布时间:2014-07-22 09:41:57

安装位置:客户端 数据库服务器 应用服务器

问题号:9999

语言:简体中文

涉及模块:出纳管理

补丁类别:系统BUG

安装级别:必须安装

补丁状态:正式对外发布

问题描述:模块包

发布描述:问题号:U82014011400315
描述:功能节点: 用户权限列表
操作场景: 用户权限,2013年用户权限列表可以显示用户,在2014年也要显示用户列表
解决要点:用户权限,2013年用户权限列表可以显示用户,在2014年也要显示用户列表
问题号:U82014011600299
描述:功能节点: 财务会计出纳管理
操作场景: 出纳管理补丁安装升级脚本报错
解决要点:该问题解决出纳管理补丁安装升级脚本报错
问题号:U82014022700351
描述:功能节点: 出纳-账务处理-总账对账节点
操作场景: 总账和出纳进行勾对后,只能看到总账记录,看不到出纳记录
解决要点:解决了,在总账和出纳进行勾对后,只能看到总账记录,看不到出纳记录的问题
问题号:U82014032000015
描述:功能节点:跨年登陆账套后,在出纳管理-设置-系统设置中设置用户权限 操作场景: 跨年登陆账套后,在出纳管理设置用户权限时提示:用户只有“收支操作”权限 解决要点:解决了在跨年登陆账套时,在出纳管理设置用户权限时提示:用户只有“收支操作”权限的问题
问题号:U82014032000080
描述:功能节点: 出纳-账务处理-日记账联查凭证
操作场景: 在出纳-账务处理-日记账节点,联查凭证时弹出提示“无法将null值插入到ioutno_id........”
解决要点:解决了,在在出纳-账务处理-日记账节点,联查凭证时弹出提示“无法将null值插入到ioutno_id........”的问题
问题号:U82014032400069
描述:功能节点: 出纳管理-票据打印节点
操作场景: 在客户自定义票据模板进行“票据查询”列表中点击任意已经生成的数据行,选择"仅打印"后,票据编号会自动按顺序修改
解决要点:修改后,客户在选择仅打印后,弹出提示"是否保存此次打印记录"选择"否"后,票据号按照以前的顺序号打印
问题号:U82014050400069
描述:功能节点: 出纳-账务处理-日记账查询
操作场景: 账户跨年后,查询日记账时权限丢失,后台跟踪发现,账户跨年后,账户对应的ID发生变化,没有对应上
解决要点:解决了账户在跨年后权限丢失的问题
问题号:U82014051600036
描述:功能节点:出纳-账务处理-余额调节表 操作场景: 通过连续操作增加的银行对账单,在余额调节表中未能体现在加减项中,导致余额调节表不平 解决要点:解决了,连续操作增加的对账单在余额调节表中不能体现在加减项中的问题
问题号:U82014052200147
描述:功能节点: 出纳-现金日记账-制单
操作场景: 填制日记账时,带有现金流量的科目在制单时,现金流量项目不能自动带出
解决要点:解决了在日记账生单时,带有现金流量的项目不能自动带出的问题
问题号:U82014070300023
描述:功能节点:出纳-账务处理-现金/银行日记账-收/付款界面,往来单位类型默认值 操作场景: 在出纳-账务处理-现金/银行日记账-收款界面,往来单位类型默认为:客户,付款界面的往来单位类型默认为:供应商 解决要点:解决了打开出纳日记账收付款界面默认值为空的问题,将收款界面的往来单位类型默认为为:客户,将付款界面的往来单位类型默认为:供应商

问题号:U82014070300268
描述:功能节点: 出纳-账务处理-日记账查询-日记账过滤
操作场景: 出纳-账务处理-日记账查询,按部门过滤日记账,界面为空
解决要点:解决了在日记账查询时,按部门过滤,无法过滤出的问题

问题号:U82014071400062
描述:功能节点: 出纳-账务处理-日记账制单
操作场景: 在出纳-账务处理填制日记账时录入了报销付款人,并指定了往来科目,但是在生单后,查看辅助明细时,业务员为空
解决要点:解决了在出纳-账务处理填制日记账时录入了报销付款人,并指定了往来科目,但是在生单后,查看辅助明细时,业务员为空的问题
 
 
 
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下载级别:内部员工
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