更多更新学习资料请到这下载!!
您的位置: 首页 > U8官方补丁 > U8+12.0补丁
郑重公告:严禁倒卖本站学习光盘,视频资料,安装程序等!严禁盗链本站资料!
软件分类
本类推荐软件
本类下载排行
声明事项
☉本站提供的用友正式版软件仅为用友官方安装程序(正版光盘里的程序),可用于学习、试用等。本站不提供加密狗或破解,如用于商业用途,请向用友授权销售服务机构购买正版(含说明书、授权协议、正版加密狗、光盘等,以及实施培训服务)!
☉本站提供的软件仅为方便用友爱好者学习、测试使用!!
☉本站非用友官方下载站,仅仅是用友爱好者收集整理共享!
☉本站仅提供下载,不提供所下载资料的技术支持。安装、使用等技术问题请到用友论坛发贴咨询。
CP-U8V12.0-12237-180316-BM
[下载地址]   
  • 软件大小:
  • 软件类别:
  • 下载次数:0
  • 软件授权:
  • 软件语言:
  • 应用平台: XP/2003/WIN7/2008
  • 评价等级:
  • 更新时间: 2018-03-19
  • 下载级别:内部员工
  • 解压密码:
  • 文件类型:.msi
  • 所需点数:点下载地址会提示!
错误报告
 
软件介绍

用友官方从2015年8月1日起停止U85X、U86X产品支持,从2015年10月31日起,增加U8+V12.0的补丁的SPS有效期控制,从2017年04月07日起,恢复对U8V12.X(V12.0、V12.1、V12.5、V12.51、V13.x)的补丁的SPS有效期控制。 因此,此时间之后的新补丁无法直接安装,需要SPS在有效期内。请勿擅自下载!
U8 V8.7X、V8.9X服务期延长至2017年 7月31 日。 U8 V10.X服务期延长至2017年 12月31 日。 服务延长期后,将全面停止U8 V8.7X、V8.9X、V10.X版本软件的产品支持服务


补丁名称:CP-U8V12.0-12237-180316-BM
对应产品:U8
版本号:12.000
依赖补丁:KB-U8V12.0-0001-171117-InterfaceChangeFiles
发布时间:2018-03-19 16:43:17
安装位置:客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号:9999
语言:简体中文
涉及模块:预算管理
补丁类别:系统BUG
安装级别:必须安装
补丁状态:正式对外发布
问题描述:模块包
发布描述:问题号:U82017061900046
描述:功能节点: 预算管理:编制预算
操作场景: 编制预算批量计算,表头项目多数据量大(客户账套含预算数公式getbg函数)
解决要点:编制预算批量计算(客户账套含预算数公式getbg函数)效率慢,补丁后计算所有机构240秒左右,计算1个机构110秒左右
备注:补丁前请备份账套,上级项目存在垃圾数据,请联系开发张照宇清除垃圾数据后再计算
问题号:U82017051700369
描述:功能节点: 预算管理:项目公式
操作场景: 项目公式设置超过3000个字符
解决要点:问题原因是表值函数[BG_FUN_RightFormula]的[cExpr]的长度不够,应从3000长度改为4000,就不会出现字符串阶段的现象。
问题号:U82017032900600
描述:功能节点: 预算管理:预算表样设计
操作场景: 预算表样设计覆盖更新操作
解决要点:在“预算表设计”中更新表样时,报错。
-------------------------------------
这个问题是由于客户的预算表格式有问题,需要重新格式选项,但是因为编制机构指定很多,且表特别大,所以覆盖更新很慢。
所以也改为异步的方式。
问题号:U82016122200008
描述:功能节点: 预算管理:预算表设计
操作场景: 预算表设计批量填充增加定位功能,支持按编码和名称模糊搜索
解决要点:预算表设计批量填充增加定位功能,支持按编码和名称模糊搜索
问题号:U82016112500363
描述:功能节点: 档案管理-导入-过滤
操作场景: 档案管理-导入-过滤需要的档案,提供编码、名称过滤
解决要点:档案管理-导入-过滤需要的档案,提供编码、名称过滤
问题号:U82016120100240
描述:功能节点: 预算管理-预算编制
操作场景: 预算延用到下一年,预算编制打开效率太低
解决要点:2016年度非账套主管编制预算没问题,2017年度点编制预算是空白
问题号:U82016112500308
描述:功能节点: 预算管理-档案管理
操作场景: 预算管理档案管理导入档案,除了默认栏目也要将其他栏目勾选上,调整栏目位置报错
解决要点:档案管理中栏目调整,保存报错。
问题号:U82016102700376
描述:功能节点: 预算管理:执行数抽取
操作场景: 执行数抽取操作
解决要点:执行数抽取超时异常,原来逻辑是10个预算项目一组抽取,修改为一个个预算项目抽取
问题号:U82016101300234
描述:功能节点: 预算管理:分析表查询
操作场景: 优化分析表查询效率
解决要点:优化分析表查询效率
问题号:U82016033000448
描述:功能节点: 编制机构指定上下级机构,预算查看只显示下级机构
操作场景: 编制机构指定上下级机构,预算查看只显示下级机构
解决要点:编制机构指定上下级机构,预算查看只显示下级机构
问题号:U82016030300033
描述:功能节点: 网上报销-预算查看和超远算查看
操作场景: 网上报销单据受预算控制,填写单据后查看预算信息和超预算信息效率提高
解决要点:优化查看预算情况的接口的效率
问题号:U82015121400402
描述:功能节点: 预算管理-分析表查询
操作场景: 使用客户帐套,打补丁前,执行分析表打不开,打补丁后,888表加载时间在3分钟内
解决要点:预算分析中分析查询表报错
问题号:U82015121600556
描述:功能节点:预算执行分析表联查实际明细 操作场景: 22001控制总账,单据超过2000行,联查实习明细会出现空白行,打补丁后不会有空白行 解决要点:预算数据中预算项目22001在实际数明细中存在空白行问题
问题号:U82015112700403
描述:功能节点: 批量计算一次时间40分钟
操作场景: 批量计算一次时间40分钟
解决要点:批量计算一次时间40分钟
问题号:U82015112600034
描述:功能节点: 控制报告联查明细
操作场景: 控制报告联查明细,表头表体数据有差异,出现0.00?的差异,修改精度,显示为两位
解决要点:控制报告联查明细,表头表体数据有差异,出现0.00?的差异,修改精度,显示为两位
问题号:U82015111700257
描述:功能节点: 预算管理:控制规则
操作场景: 控制实际数明细抽取
解决要点:控制实际数明细抽取提示异常超时
问题号:U82015111600466
描述:功能节点: 预算管理:控制实际
操作场景: 控制实际数抽取
解决要点:控制实际数抽取,修改了存储过程
问题号:U82015110900375
描述:功能节点: 预算管理:项目公式
操作场景: 科目辅助段为项目+自定义+其他,预算口径为自定义,执行数公式设置财务发生函数按照自定义项设置关键字取不到数
解决要点:收入预算表中,硬件收入17%预算项目设置了执行数公式,预算口径是产品分类(科目中是自定义项),设置了取科目60010101的数据,设置的公式为:FS("60010101",9,"贷","","2015",,,"y",产品分类,,,,,,,,,,,,,,,)或FS("60010101",9,"贷","","2015",,,"y","01",,,,,,,,,,,,,,,)取不到数据(原因:总账只认自定义项的值不认编号,现在预算将值传给总账)
问题号:U82015102000062
描述:功能节点: 预算控制总账科目
操作场景: 预算控制总账科目,科目为加借减贷方式控制,凭证分录在借贷方都录入控制科目时,该张分录科目 借贷发生累计是不超预算的,但是按分录行顺序借方是超预算的,在预算扣减时点操作时,凭证可以按凭证分录借贷方的累计发生进行控制,而不是按分录行依次判断是否超预算
解决要点:预算控制总账科目,科目为加借减贷方式控制,凭证分录在借贷方都录入控制科目时,该张分录科目 借贷发生累计是不超预算的,但是按分录行顺序借方是超预算的,在预算扣减时点操作时,凭证可以按凭证分录借贷方的累计发生进行控制,而不是按分录行依次判断是否超预算
问题号:U82015102800336
描述:功能节点: 档案录入和档案参照改进
操作场景: 档案录入和档案参照改进
解决要点:档案录入和档案参照改进,测试两处可以正常使用即可
问题号:U82015100900383
描述:功能节点: 分析表查询
操作场景: 预算数为0,执行数有数据,应该可用预算数为负数
解决要点:预算数为0,执行数有数据,应该可用预算数为负数
问题号:U82015091700227
描述:功能节点: 编制结构指定,预算编制
操作场景: 预算编制只指定下级机构,上级机构应该是置灰不可编辑的
解决要点:预算编制只指定下级机构,上级机构应该是置灰不可编辑的
问题号:U82015092800357
描述:功能节点: 预算表设计、预算编制
操作场景: 预算表设计调整行列显示时,数据无法保存
解决要点:预算表设计调整行列显示时,数据无法保存
问题号:U82015082800087
描述:功能节点: 预算管理:预算表样设计
操作场景: 1.预算表样设计批量填充,客户数据库中录入点太多,大概5000万条数据(2014-2020年),导致效率慢.2执行数抽取效率慢
解决要点:1.预算表样设计批量填充保存报错,客户数据库中录入点太多,大概5000万条数据(2014-2020年),导致效率慢.修改后可以保存成功,但是表大用时仍需1小时左右2执行数抽取效率慢,(录入点太多,建议修改为控制规则实际数取数,会改善抽取的效率
问题号:U82015091700189
描述:功能节点: 预算管理:调整单列表
操作场景: 预算调整单预算数调减为0后,分析表查询未分解数/可用预算数仍显示为调整前预算数
解决要点:预算调整单预算数调减为0后,分析表查询未分解数/可用预算数仍显示为调整前预算数
问题号:U82015081400302
描述:功能节点:预算-权限分配 操作场景: 权限分配,受控对象分别为预算表、预算项目、机构、口径时都没问题 解决要点:权限分配,受控对象分别为预算表、预算项目、机构、口径时都没问题
问题号:U82015082100334
描述:功能节点: 预算管理:项目公式
操作场景: 设置项目公式,公式中设置取用友财务函数的发生函数,科目是个人核算的,填了具体的个人编码后,在执行数抽取完后没有取到执行数
解决要点:设置项目公式,公式中设置取用友财务函数的发生函数,科目是个人核算的,填了具体的个人编码后,在执行数抽取完后没有取到执行数
问题号:U82015080700142
描述:功能节点: 预算管理:执行分析表设计
操作场景: 执行分析表设计指标栏目勾选预算占用数
解决要点:执行分析表设计指标栏目勾选预算占用数将预算数执行数等其他指标也勾选上了,增加控制基数栏目导致的问题
问题号:U82015062800004
描述:功能节点: 预算管理:项目公式
操作场景: 1.项目公式预算数公式和执行数公式切换效率慢2.项目公式计算翻倍:预算项目上级02,下级0201和0202设置预算数公式;预算项目01=02,这种情况01项目数据翻倍3.预算表设计5万个单元格批量填充口径后保存卡死
解决要点:1. 提高项目公式展示效率,修改了MainU8BudgetUFSOFT.U8.Budget.WebBudgetAspxFormulaSetScript中的Common.vbs、frmFormula.js、frmFormula.vbs、frmFormulaEvent.vbs、Print.vbs以及前台展示的frmformula.aspx
2.项目公式计算的时候,预算项目A通过公式取项目B的数,项目B存在下级项目B1,B2,B3等,同时下级项目B1,B2,B3也设定了公式。这种情况计算项目A的时候存在数据重复计算的现象,出现了数据翻倍。计算A=B自身的值+通过公式计算的值,导致数据算多了。
修改了MainU8BudgetBudgetBgRulesCalcBudgetCalculator.cs
3 预算表设计批量填充数据进去后,点保存后就卡死,修改了MainU8BudgetBudgetBgAccessFormAccess.cs,对应支持问题号U82015080300304
问题号:U82015063000387
描述:功能节点: 单据参照预算项目
操作场景: 解决跨年预算项目编码一致,但是预算名称变化引起的重复问题(单据参照预算项目。如果预算有多年。预算项目01,2013年的名称为:A,2014年的名称为A1),参照出错
解决要点:解决跨年预算项目编码一致,但是预算名称变化引起的重复问题(单据参照预算项目。如果预算有多年。预算项目01,2013年的名称为:A,2014年的名称为A1),参照出错
问题号:U82015062300263
描述:功能节点: 项目公式计算
操作场景: 项目公式计算,单价的周期按年
解决要点:项目公式计算,单价的周期按年
问题号:U82015051100199
描述:功能节点: 编制结构指定,效率问题
操作场景: 编制结构指定,效率问题
解决要点:编制结构指定,效率问题
问题号:U82015052000100
描述:功能节点: 网报单据扣减预算
操作场景: 网报单据扣减预算,比较数据有小数位时,代码中处理有问题
解决要点:网报单据扣减预算,比较数据有小数位时,代码中处理有问题
问题号:U82015051800150
描述:功能节点: 网报-超预算查看,预算-超预算审批,
操作场景: 网报-超预算查看,预算-超预算审批,预算数显示2499.96
解决要点:网报-超预算查看,预算-超预算审批,预算数显示2499.96,解决计算尾差不正确的问题
问题号:U82015051300009
描述:功能节点: 预算表设计和预算编制
操作场景: 同一张预算表,预算指标A对应编制周期是年,预算指标B对应编制周期是年、月,且均是录入点,此种情况下,预算指标A在汇总模式下不能录入预算数
解决要点:同一张预算表,预算指标A对应编制周期是年,预算指标B对应编制周期是年、月,且均是录入点,此种情况下,预算指标A在汇总模式下不能录入预算数
问题号:U82015043000187
描述:功能节点: 预算管理-预算编制
操作场景: 特殊数据问题,公式过长
解决要点:特殊数据问题,公式过长,导致编制表出问题
问题号:U82015042700357
描述:功能节点: 执行数抽取
操作场景: 执行数抽取
解决要点:特定数据,执行数抽取有问题
问题号:U82015042700148
描述:功能节点: 预算管理-预算编制
操作场景: 打上预算补丁后,编制样表长时间无法打开,然后报IIS错误
解决要点:打上预算补丁后,编制样表长时间无法打开,然后报IIS错误
问题号:U82015041600102
描述:功能节点: 控制报告,登录15年,查看14年控制报告
操作场景: 控制报告,登录15年,查看14年控制报告,预算数显示为0了
解决要点:控制报告,登录15年,查看14年控制报告,解决预算数显示为0的问题
问题号:U82015041500408
描述:功能节点: 预算表设计,-口径部分组合后,设置格式
操作场景: 预算表设计,-口径部分组合后,设置格式
解决要点:预算表设计,-口径部分组合后,设置格式,解决仍显示全部口径的问题
问题号:U82015041500326
描述:功能节点: 消息任务,网报单据多次提交工作流
操作场景: 网报单据和超预算单据都设置工作流,网报单据多次提交,消息任务显示多条消息
解决要点:网报单据和超预算单据都设置工作流,网报单据多次提交,解决消息任务中只显示一条最新消息的问题
问题号:U82015033100348
描述:功能节点:全面预算执行数抽取 操作场景: 科目没有口径,填制凭证时没有选择预算项目,控制规则设置了科目的对照关系,可以按照对照关系抽取科目实际数到预算项目 解决要点:控制规则科目选择中,如果选择了具体口径值,那么这一个科目的所有数据都可以按照科目抽取到这个口径
问题号:U82015032700383
描述:功能节点: 预算管理-预算编制
操作场景: 相同项目一个金额指标一个文本指标做两张预算表,金额指标表已有编制信息,再去编制文本指标,可以保存
解决要点:预算表编制保存后数据消失
问题号:U82015032700365
描述:功能节点:预算管理项目公式、执行数抽取 操作场景: 设置getBG公式,15年一月份预算书取14年12月实际数 解决要点:预算项目公式71041502取值问题
问题号:U82015031900392
描述:功能节点: 移动审批,超预算审批
操作场景: 移动审批,超预算审批
解决要点:移动审批,超预算审批原因是控制规则、项目名称等字符太长导致,增加长度
问题号:U82015031800225
描述:功能节点: 执行数抽取
操作场景: 执行数公式为总指标时,并且设置了执行数公式,同时抽取多年导致报错
解决要点:执行数公式为总指标时,并且设置了执行数公式,同时抽取多年导致报错
问题号:U82015030400074
描述:功能节点: 预算管理:执行数抽取
操作场景: 执行数抽取
解决要点:执行数抽取报错"字符串长度不符",部分口径值抽取不到实际数
原因:抽取过程中判断上级逻辑出现错误
问题号:U82015020300486
描述:功能节点: 1.预算表设计-修改只对当前表头项有效(编制机构责任机构不一致,月在表头和表体都有的情况)
2.编制预算-机构口径在第二口径,查询表编制机构责任机构一致,执行分析问题
操作场景: 1.预算表设计-修改只对当前表头项有效(编制机构责任机构不一致,月在表头和表体都有的情况)
2.编制预算-机构口径在第二口径,查询表编制机构责任机构一致,执行分析问题
解决要点:1.预算表设计-修改只对当前表头项有效(编制机构责任机构不一致,月在表头和表体都有的情况)
2.编制预算-机构口径在第二口径,查询表编制机构责任机构一致,执行分析问题
问题号:U82015020200033
描述:功能节点: 预算管理12.1新增功能同步到12.0版本
操作场景: 1、 控制基数完善功能
1.1控制报告中可以查看控制基数;
1.2分析表中可以查看控制基数;
1.3控制基数设置界面控制口径类型增加口径类型选择框,并兼容不设置口径类型的情况;
1.4超预算审批邮件审批增加控制点信息;
2、 控制报告完善功能
2.1支持查询多个口径值的控制报告结果;
3、 预算调整单完善功能
3.1预算调整时支持录入本次调整额,系统自动计算调整后预算的情况;
3.2机构间调整的调整单增加“机构间调整”的标识;
3.3预算调整,支持按预算余额进行调整,超出可用预算不允许调减;
3.4支持在预算调整未终审时,冻结预算数;
4、执行数录入增加锁定功能
4.1按预算表+周期锁定预算表的单元格,不允许录入;
4.2按预算表+周期支持单元格的解锁功能;
5、执行数录入功能改进
5.1手工录入时,取消分解模式,只允许录入末级,末级数据逐级向上汇总
解决要点:1、 控制基数完善功能
1.1控制报告中可以查看控制基数;
1.2分析表中可以查看控制基数;
1.3控制基数设置界面控制口径类型增加口径类型选择框,并兼容不设置口径类型的情况;
1.4超预算审批邮件审批增加控制点信息;
2、 控制报告完善功能
2.1支持查询多个口径值的控制报告结果;
3、 预算调整单完善功能
3.1预算调整时支持录入本次调整额,系统自动计算调整后预算的情况;
3.2机构间调整的调整单增加“机构间调整”的标识;
3.3预算调整,支持按预算余额进行调整,超出可用预算不允许调减;
3.4支持在预算调整未终审时,冻结预算数;
4、执行数录入增加锁定功能
4.1按预算表+周期锁定预算表的单元格,不允许录入;
4.2按预算表+周期支持单元格的解锁功能;
5、执行数录入功能改进
5.1手工录入时,取消分解模式,只允许录入末级,末级数据逐级向上汇总
问题号:U82015012000022
描述:功能节点: 档案管理-档案导入
操作场景: 档案被预算引用,修改档案所属分类,重新导入档案给出提示:档案已被使用,不能修改分类
解决要点:档案被预算引用,修改档案所属分类,重新导入档案给出提示:档案已被使用,不能修改分类
问题号:U82015012000029
描述:功能节点: 预算管理:预算表设计
操作场景: 预算表设计选择口径值界面栏目页签支持全选全消操作.预算表设计批量填充界面/预算编制追加界面栏目页签支持全选全消操作
解决要点:预算表设计选择口径值界面栏目页签支持全选全消操作.预算表设计批量填充界面/预算编制追加界面栏目页签支持全选全消操作
问题号:U82015010800221
描述:功能节点: 预算管理编制机构指定、预算编制
操作场景: 根据开发意见,主要是测试了滚动预算表编制机构指定的效率,指定了麦迪卫康帐套所有预算机构,周期选择了12个月,选入花了45秒;预算编制打开用了20秒
解决要点:解决了预算管理点击编制预算会卡死的问题
问题号:U82015010600090
描述:功能节点: 预算管理预算导航
操作场景: 用现金流量项目的现金流入分类及其下级项目作为编制口径,编制了末级项目的预算,从编制导航进入其分类口径的预算编制页面,可以看到下级汇总值
解决要点:解决了预算表不能按上级项目汇总问题
问题号:U82015010400113
描述:功能节点: 预算和业务是两个帐套,控制规则设置控制库存
操作场景: 预算和业务是两个帐套,预算帐套预算项目控制规则设置控制库存,则在库存帐套里其他出库单可以参照到预算项目
解决要点:解决了其他出库单填写预算项目参照的问题
问题号:U82014123000153
描述:功能节点: 执行数抽取
操作场景: 在执行数公式设置时需要将公式右侧的财务发生函数设置会计期间为全年,帐套年度要选择具体的年份,部门要设置关键字预算机构
解决要点:解决了总实际发生指标公式设置抽取的问题
问题号:U82014121500181
描述:功能节点: 预算管理:编制年度/预算编制
操作场景: 1.编制年度导入上年预算数和执行数2.预算编制进入保存
解决要点:1.编制年度导入上年预算数和执行数未导入预算数和执行数2.预算编制进入报错,提示“将截断字符传或二进制数据”
3.打补丁后请使用以下代码整理索引,然后再导入预算数和执行数,导入数据操作建议晚上操作,由于时间长ie可能会没有"导入成功"提示信息,可以通过编制年度界面日志查询导入情况:
部分表整理索引sql如下:
ALTER INDEX ALL ON [BG_FormFactDatas] REBUILD
ALTER INDEX ALL ON [BG_FormFactTextDatas] REBUILD

ALTER INDEX ALL ON [BG_CtrlFactDatas] REBUILD
ALTER INDEX ALL ON [BG_FormFactTextDatas] REBUILD

ALTER INDEX ALL ON [BG_FormBGDatas] REBUILD
ALTER INDEX ALL ON [BG_FormBGTextDatas] REBUILD
ALTER INDEX ALL ON [BG_MakeYearLog] REBUILD
问题号:U82014112100249
描述:功能节点: 常用凭证,填制凭证
操作场景: 常用凭证,填制凭证,录入的科目辅助核算与预算口径不一致时,会给出是否保存的提示
解决要点:常用凭证,填制凭证,录入的科目辅助核算与预算口径不一致时,会给出是否保存的提示
问题号:U82014111000285
描述:功能节点: 预算编制打开、保存
操作场景: 打开编制页面,有项目公式的如果去的是预算公式,是计算时才取数,其他的是进入编制页面取数
解决要点:提高预算编制打开、保存效率
问题号:U82018031500195
描述:功能节点: 预算管理:预算项目指定
操作场景: 在【演示账套】按如下下步骤测试:
1、在2015年增加了预算项目1004、1005,设置了预算表004,编制机构指定了00201、00202,并对预算项目1004与1005设置了控制规则并启用;
2、2015年预算项目指定中00201部门删除了预算项目1005,00202未做处理
3、网报设置按预算口径权限筛选预算项目,填制报销单的时候,选择00201部门,按部门筛选预算项目的情况下,预算项目只能选择到1004.
4、通过导入预算体系将预算表导入到2016年,并启用2016年的控制规则
5、预算项目指定中对00202部门删除了004预算表的1004预算项目
6、增加报销单的时候,部门00202,按部门筛选预算项目还是能选择到1004预算项目。
解决要点:网报参照预算项目按照预算机构过滤条件增加预算项目指定编制年度的判断逻辑
 
 
 
下载地址
下载级别:内部员工
无相关下载
 
相关说明
 
☉本站提供的用友正式版软件仅为用友官方安装程序(正版光盘里的程序),可用于学习、试用等。本站不提供加密狗或破解,如用于商业用途,请向用友授权销售服务机构购买正版(含说明书、授权协议、正版加密狗、光盘等,以及实施培训服务)!
☉本站提供的软件仅为方便用友爱好者学习、测试使用!!
☉本站非用友官方下载站,仅仅是用友爱好者收集整理共享!
☉本站仅提供下载,不提供所下载资料的技术支持。安装、使用等技术问题请到用友论坛发贴咨询。